确认收入时,未开票,这种如何做账呢?后期客户要求要开具发票又该如何做账呢?求各位高手指点下,谢谢。这样处理可以么?
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(待结转销项税额)
等到后期实际缴纳的时候在转出待结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(待结转销项税额)
贷:银行存款
请问各位大神,是这样处理的么?
论坛等级: ★学员
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确认收入时,未开票,这种如何做账呢?后期客户要求要开具发票又该如何做账呢?求各位高手指点下,谢谢。这样处理可以么?
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(待结转销项税额) 等到后期实际缴纳的时候在转出待结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(待结转销项税额) 贷:银行存款 请问各位大神,是这样处理的么? |
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