大家帮我一下吧 我们公司收到的信息技术服务费,先是预付账款  第一步会计分录是借:预付账款  贷:银行存款   然后收到发票之后 我做的会计分录是 借:主营业务成本  应交税费-应交增值税(进项税) 贷:预付账款   我想问一下 这样做对吗  可以直接转为成本吗  这个不是零售行业 所以中间没有办法用库存商品加一笔分录