注册会计师考试报名专栏☉整理自动控制测试 审计相关问题讨论及资料分享,并提供自动控制测试 审计相关资讯
英国商业银行内部审计调研心得一-正保会计网校
对英国的商业银行而言,其良好的控制环境主要得益于一个完整有效的银行大监管体系。此体系由内外两个部分构成:外部监管包括金融法规、中央银行监管及银行...[详细]
内蒙古包头关于执行《会计从业资格信息化调转有关...
为进一步规范会计从业资格跨省级行政区划、部门网上调转工作,财政部制定了《会计从业资格信息化调转有关事项的说明》(财办会〔2014〕32号),请遵照执行。...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:自动化控制(7.17)...
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 单选题 在信息技术环境...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:审计范围的确定
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 选择题 注册会计师在确定对被审计...[详细]
内部审计具体准则第2203号——信息系统审计
第十二条 内部审计人员进行信息系统审计时,应当识别组织所面临的与信息技术相关的内、外部风险,并采用适当的风险评估技术与方法,分析和评价其发生的可能性...[详细]
2015年注册会计师《审计》备考资料:评估信息技术带...
正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师学习中的遇到的知识点,希望对大家备考有帮助,学习中遇到问题,可以去网校论坛讨论或去所报课程答疑板提问。 ...[详细]
2010注册会计师考试专业阶段《审计》试题及参考答...
欢迎广大热心学员积极提供2010年注册会计师试题信息,我们将根据大家提供的资料进行核对整理,并及时提供2010年注册会计师试题及参考答案,欢迎大家积极参与讨论,预祝您...[详细]
关于印发《企业内部控制基本规范》的通知
为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部...[详细]
会计电算化信息系统下企业内部控制的构建
内部控制制度作为企业受托者实现其经营管理目标,完成受托责任的一种手段,在企业内部管理监控系统中起着举足轻重的作用。建立和完善内部控制制度对提高企业...[详细]
全国税收调查企业填报注意事项(2015年适用)-正保会计网校
已经开通VPDN的网上申报企业可以直接登录浙江省国税网上申报平台,进入税收调查模块,按照填表说明的要求进行相关表项的填报。未开通VPDN的企业可以从本通知...[详细]
江苏会计从业资格考试《会计电算化》:计算机基本知...
2013年会计从业资格考试正在各省市陆续举行,为方便学员,正保会计网校小编从论坛整理了相关备考资料供大家参考,祝学习愉快,梦想成真! 一、计算机及其种类 (一)计算机...[详细]
某建筑施工企业内部控制环节的问题及对策
建筑施工企业间的竞争日趋激烈,利润空间越来越小。内部控制环节设计与运行的好坏,直接决定着成本水平的高低,成本水平的高低,直接决定着企业能否以收抵支和偿还到期的...[详细]