注册会计师考试报名专栏☉整理内部授权不相容职务总结相关问题讨论及资料分享,并提供内部授权不相容职务总结相关资讯
浅论中小企业内部控制
内容摘要:中小企业是国民经济的重要组成部分,对经济发展和社会稳定起着举足轻重的促进作用。而内部控制制度是规范中小企业内部管理、提高经济效益的重要保证...[详细]
事业单位财务管理中存在的问题与对策
【摘要】笔者从近年的工作实践中发现,事业单位的财务管理工作存在诸多问题。 本文分析了存在的问题,着重提出了加强事业单位财务管理、依法进行理财的建议和...[详细]
浅谈内部会计控制的评价
【摘要】内部会计控制是以保护财产物资保值、增值和确保会计资料可靠性为目的,内部会计控制评价对内部会计控制制度的实践有着重要的意义,必须严格掌握评析标准和方法。...[详细]
2013年会计从业资格考试《电算化》岗位及其权限设...
2013年会计从业资格考试正在各省市陆续举行,为方便学员,正保会计网校从论坛整理了会计基础的辅导资料供大家参考,祝学习愉快,梦想成真! 实现会计电算化后,单位要按照...[详细]
民营中小企业内部控制
近年来,我国中小企业呈现出良好的发展势头,截止2006年底,我国中小企业总数已达4200多万户,中小企业占全国企业总数的99%以上,创造的最终产品和服务的...[详细]
邮政企业开展经济效益审计的思考
管理效能审计就是在真实合法评价的基础上对被审计单位的各项管理机能和管理人员素质进行审计评价,找出管理中的薄弱环节,帮助企业提高管理水平,促进企业提高经济效益。 ...[详细]
企业内部经济责任审计指南
第四十条 企业内管干部经济责任审计应当重点检查所在企业经营发展情况、财务收支情况、履行国有资产出资人经济管理和监督职责情况、遵守法律法规和贯彻执行国家有关经济...[详细]
财政部解读企业内控指引之组织架构
《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》指出,组织架构是指企业按照国家有关法律法规、股东(大)会决议、企业章程,结合本企业实际,明确董事会、监事会、经理层和...[详细]
地质勘探单位内部审计之我见
内部审计是在单位主要负责人的领导下,依照国家法律、法规和单位内部规定对单位经济活动客观、独立地进行检察、评价,并对结果提出意见和建议的工作。内部...[详细]
电算化会计辅助财务分析
【文章摘要】随着时代的发展,计算机在会计信息处理中的普及和广泛应用,给人们带来了极大的效益。但目前会计电算化的应用主要是会计核算,如何利用计算机...[详细]
会计信息化下的电算会计岗位职业能力培养
摘要:会计信息化对会计工作和会计人员提出了新的要求。本文分析了电算会计工作流程及主要岗位,构建了电算会计岗位职业能力框架,并提出了培养电算会计...[详细]
从金融危机看风险防范
发端于美国次贷风波、由过于宽松的房地产金融政策、低利率、经济过度虚拟化和自由化引起的金融危机愈演愈烈,正从美国到全世界、从虚拟经济到实体经济,向全球经济...[详细]
2006年中级审计师《审计理论与实务》试题(2)-中华...
二、多项选择题 ( 以下每小题各有五项备选答案,其中至少有两项是正确的,全部选对得满分。多选或错选不得分.也不倒扣分。在无多选和错选的情况...[详细]
浅谈文化事业单位财务管理
摘要:我国文化事业单位财务管理中面临财务管理理念落后、固定资产管理、预算管理等问题。深化文化事业单位财务管理改革,要转变财务观念、加强预算管理、加强...[详细]
内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南
第四十条 企业内管干部经济责任审计应当重点检查所在企业经营发展情况、财务收支情况、履行国有资产出资人经济管理和监督职责情况、遵守法律法规和贯彻执行国家有关经济...[详细]
2011年注会考试知识点精讲专题-正保会计网校
2011年注册会计师考试临近,相信大家在复习过程中,会遇到一些知识点记不牢,需要反复记忆的情况,也会遇到知识点混淆的问题,鉴于此,小编将注会各科的重、难点归纳总结...[详细]
商贸企业的单据流转及业务流程
学员不仅能掌握基础的实操技能,更能学会以管理会计的思路设计业务流程、开展财务工作,切实有效地提升职场中的竞争力;同时,能帮助企业规范内控、规避风险,在良好的环境...[详细]
当前我国高校基建面临的风险及控制
摘要:随着我国高等教育事业的发展,基建规模越来越大,高校基建管理进入风险管理阶段。当前 高校基建面临的风险主要有外部和内部资金风险,出现风险的原因有...[详细]