注册会计师考试报名专栏☉整理战略内部控制应用指引业务外包相关问题讨论及资料分享,并提供战略内部控制应用指引业务外包相关资讯
2016注会《公司战略》每日一练:业务外包(7.30)
单选题 《根据企业内部控制应用指引第13号——业务外包》,下列关于业务外包的说法中,错误的是()。A、企业应当对外包业务实施分类管理,通常划分为重大...[详细]
...战略与风险管理》知识点:内部控制应用指引18
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》所称信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。 (一...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:业务外包(10.20)
正保会计网校CPA每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与! 单选题 下列选项中,...[详细]
2016年注会《公司战略与风险管理》练习题精选(十三...
为了让广大学员通过练习,掌握相应知识点,正保会计网校精选了注册会计师各科目的练习题,供学员练习,祝大家备考愉快,以下是《公司战略》科目练习题。 1....[详细]
...风险管理知识点:担保业务与业务外包
注册会计师考试《公司战略与风险管理》科目第八章内部控制 知识点十七、担保业务与业务外包 一、担保业务 担保是商业交易中可能产生的一种活动。《企业...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:内部控制(7.31)
单选题 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是( )。 A、全面预算,是指企业对一定期间经营活动、投资活动、财务活动等作出的...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:人力资源(10.21)
正保会计网校CPA每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与! 单选题 下列各项中,...[详细]
会计继续教育
继续教育培训,年培训规模近百万人,效果卓越。 继续教育培训汇集**老师授课,帮助会计人员及时掌握最新法律法规 和前沿专业知识,解决工作中遇到的疑难问题,提升会计人员...[详细]
关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释...
《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其配套指引已于2011年1月1日起在境内外同时上市的公司和部分在境内主板上市的公司实施和试点。具体执行过程...[详细]
内部审计具体准则第2201号——内部控制审计
第一条 为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保证内部控制审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称内部控制审计,是指内部审计...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:业务外包(7.30)
单选题 《根据企业内部控制应用指引第13号——业务外包》,下列关于业务外包的说法中,错误的是()。A、企业应当对外包业务实施分类管理,通常划分为重大...[详细]
...战略与风险管理》知识点:内部控制应用指引18
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》所称信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。 (一...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:业务外包(10.20)
正保会计网校CPA每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与! 单选题 下列选项中,...[详细]
2016年注会《公司战略与风险管理》练习题精选(十三...
为了让广大学员通过练习,掌握相应知识点,正保会计网校精选了注册会计师各科目的练习题,供学员练习,祝大家备考愉快,以下是《公司战略》科目练习题。 1....[详细]
...风险管理知识点:担保业务与业务外包
注册会计师考试《公司战略与风险管理》科目第八章内部控制 知识点十七、担保业务与业务外包 一、担保业务 担保是商业交易中可能产生的一种活动。《企业...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:内部控制(7.31)
单选题 根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是( )。 A、全面预算,是指企业对一定期间经营活动、投资活动、财务活动等作出的...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:人力资源(10.21)
正保会计网校CPA每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与! 单选题 下列各项中,...[详细]
会计继续教育
继续教育培训,年培训规模近百万人,效果卓越。 继续教育培训汇集**老师授课,帮助会计人员及时掌握最新法律法规 和前沿专业知识,解决工作中遇到的疑难问题,提升会计人员...[详细]
关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释...
《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其配套指引已于2011年1月1日起在境内外同时上市的公司和部分在境内主板上市的公司实施和试点。具体执行过程...[详细]
内部审计具体准则第2201号——内部控制审计
第一条 为了规范内部审计人员实施内部控制审计的行为,保证内部控制审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称内部控制审计,是指内部审计...[详细]
战略内部控制应用指引业务外包
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