注会CPA考试专栏☉整理"3.在内部控制良好的情况下,收到商品时,负责验收人员应当与商品进行核对的原始凭证"相关问题讨论及资料分享,并提供"3.在内部控制良好的情况下,收到商品时,负责验收人员应当与商品进行核对的原始凭证"相关资讯
【微学习笔记】2013 我的审计
[理解、应用,内部控制的基础,没有实际经验的同学需要...3 商品出库 仓库 传递,不留底。组织出库后传递给发...制度:仓库只有在收到经过批准的销售单时才能供货[没...[详细]
【微学习笔记】2013 我的审计
拟信赖期间越长,控制测试的范围越大。 3.控制的预期...(2)对已记录的金额或比率做出预期时,所依据的内部...入库依据验收单,出库依据销售单或领料单] 制度:仓库...[详细]
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注册会计师应当考虑被审计单位的经营环境、内部控制的...(二)编制订购单 采购部门在收到请购单后,只能对经过...3.验收人员将商品送交仓库时,应取得经过签字的收据...[详细]
☆★☆★☆★09年审计一定要直达~~~(新制度)审计已...
2%的情况下,如果对50个样本项目进行控制测试发现3个...所应当每年至少一次向所有受独立性要求约束的人员获取...代销商品收取的手续费,在收到委托方交付的商品时...[详细]
☆★☆★☆★09年审计一定要直达~~~(新制度)审计已...
注册会计师在实施风险评估程序时,应当运用分析程序,以了解被审计单位及其环境。在...例如,在对内部控制的了解中,注册会计师一般不会运用分析程序。 3.风险评估过程...[详细]
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内部控制发生显著变动,注册会计师在进行控制测试时,...3.注册会计师应当根据对认定层次重大错报风险的评估...笔债务的相关凭证资料,如合同、发票、验收单,核实...[详细]
谁有徐永涛老师的审计习题班讲义啊?同仁们共享一下...
以测试内部控制运行的有效性,注册会计师还应当实施...3.助理人员在检查期末发生的一笔大额赊销时,要求R公司...检查相关的合同、发票、货物验收单等资料,并检查会计...[详细]
【微学习笔记】2013 我的审计
[理解、应用,内部控制的基础,没有实际经验的同学需要...3 商品出库 仓库 传递,不留底。组织出库后传递给发...一般应由收邮件的人员在开拆邮件时再代编一份汇款...[详细]
如何成为高级会计师和申报高师所需的资料 <二>--11...
3、分析这三种方案,建议采用第三种方案,原因如下:(...应该在内部控制制 度面 前一律平等 ,或者从某种...( 4) 负责验收材料的仓库保管人员并不知道所订购的...[详细]
【1组01号】【相信自己,相信伙伴】注会审计~~将CPA...
【解析】在制定总体审计策略时应当考虑的因素包括:(...3.(2009年,单项选择题,1分)A注册会计师负责对甲...控制测试:内部控制执行的效果,在多大程度上能防止、...[详细]
08考试资料汇集
良好的内部控制,应当为资产安全提供扎实的制度保障。...(3)内部审计机制,包括内部审计机构设置、人员配备、...采购合同的订立与审核;采购、验收与相关会计记录;...[详细]
高级会计师考试辅导---14页开始给大家介绍评审的注...
签署支票,经理将其授权给会计人员丁负责,但保留了...2.就甲公司内部控制如(3)、(4)所述,验收单未连续...A企业在甲企业交付商品时预付价款的20%,其余价款在...[详细]
河南高会
第十章 内部控制制度 第九章 内部会计控制 本章...l 企业的各种资产和负债在取得时应当按照实际成本...“长期借款”科目;工程完工验收合格交付使用时,按...[详细]
河南高会
在这种情况下,该企业尽管已将商品售出,也已收到...3.收入的金额能够可靠地计量收入能否可靠地计量,是...2005年9月,所建造办公大楼竣工验收合格,交付B公司...[详细]
[原创]我们是独特的。。。(里面含有大量的考试资料...
【例题3】商业信用B公司采购商品,已知销售商提供的...《内部会计控制规范――基本规范》规定:“各单位应当...(4)负责验收材料的仓库保管人员并不知道所订购的...[详细]
妈妈考生们,一起加油,CPA会被我们攻克,来订个学习...
A注册会计师是该项目的外勤审计负责人,在审计过程中...(2)验收报告单:所有收到的货物都已得到记录;(3)...注册会计师应当评估存货内部控制的有效性,对存货进行...[详细]
河南高会
在这种情况下,该企业尽管已将商品售出,也已收到...3.收入的金额能够可靠地计量收入能否可靠地计量,是...2005年9月,所建造办公大楼竣工验收合格,交付B公司...[详细]
【笑笑陪您过高会】2012年备考高会的朋友必看
2010年7月5日,甲银行收到该批贷款出售款项。 (3...债务工具投资产生的现金流量时应当立即按照25%的份额...要求:根据内部控制五要素分析、判断X公司在内部控制方面...[详细]
战略学习笔记本
(3)如果企业不能提高投资资本回报率或者降低资本成本...内部控制要由企业中各级人员实施与配合定义:公司的...采购验收不规范,付款审核不严,而导致采购物资、资金...[详细]
【1组01号】【相信自己,相信伙伴】注会审计~~将CPA...
在制定审计计划时,A注册会计师根据其审计甲公司的多...项目组内部在某项重大问题上存在分歧,经主任会计师...(3)项目质量控制复核人员应当由会计师事务所挑选。...[详细]
"3.在内部控制良好的情况下,收到商品时,负责验收人员应当与商品进行核对的原始凭证"
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