注会CPA考试专栏☉整理"考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用( )审计方法。"相关问题讨论及资料分享,并提供"考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用( )审计方法。"相关资讯

  • 【审计·能力等级三】采购与付款交易的控制测试

    2.考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,注册会计师通常对这一循环采用属性抽样审计方法。在测试该循环中的大多数属性时,注册会计师通常选择相对较低的可容忍误差...[详细]

    2016-8-13
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  • 2016审计笔记,必须暗自努力才能称心如意!

    ② 考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,注册会计师通常对这一循环采用属性抽样审计方法。 在测试该循环中的大多数属性时,注册会计师通常选择相对较低的可容忍误...[详细]

    2016-7-5
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  • 第16章 以内部控制目标为起点的控制测试

    2.考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,注册会计师通常对这一循环采用属性抽样审计方法。在测试该循环中的大多数属性时,注册会计师通常选择相对较低的可容忍误差...[详细]

    2013-7-14
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  • 采购与付款循环的审计习题答案

    2.考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,注册会计师通常对这一循环采用属性抽样审计方法。3.在本章第一节介绍的采购与付款交易涉及的八项主要业务活动中,前三项....[详细]

    2016-7-1
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  • 【2016】审计微笔记

    1.注册会计师应当通过控制测试获取支持将被审计单位的控制风险评价为中或低的证据。2.考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,注册会计师通常对这一循环采用属性抽样...[详细]

    2016-9-19
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  • 【学习笔记】 建个学习小屋,开始倒计时了!

    1.注册会计师应当通过控制测试获取支持将被审计单位的控制风险评价为中或低的证据。2.考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,注册会计师通常对这一循环采用属性抽样...[详细]

    2016-9-20
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  • 拈花有意风中去/微笑无语须菩提/念念有生灭四相/弹...

    考虑到购货与付款循环测试的重要性,注册会计师往往对这一循环采用属性抽样审计...教材第223页,《内部控制规范——采购与付款循环》中的相关规定。 四、固定资产...[详细]

    2015-7-4
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  • 拈花有意风中去/微笑无语须菩提/念念有生灭四相/弹...

    考虑到购货与付款循环测试的重要性,注册会计师往往对这一循环采用属性抽样审计...教材第223页,《内部控制规范——采购与付款循环》中的相关规定。 四、固定资产...[详细]

    2015-7-5
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  • 【审计班级,拉练集训】考点笔记:采购与付款循环的...

    采购与付款循环的审计 一、涉及的主要凭证与会计记录 1.请购单 仓储、产品制造...1.考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常采用属性抽样审计方法,通常选择相对...[详细]

    2016-8-4
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  • ☆★☆★☆★09年审计一定要直达~~~(新制度)审计已...

    注册会计师应当在考虑识别出的控制对相关风险的...1.对某些以前未测试的低于设定的重要性水平或风险...采购与付款交易的分析比较 (1)观察月度(或每周...[详细]

    2009-8-16
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  • [原创]06审计

    是否重要,但本题恰好未提及该项目是否是重要的,这...介绍业务循环审计的具体内容,重点介绍对股份有限公司...第二节 内部控制测试和交易的实质性测试 一、销货...[详细]

    2016-6-22
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  • 为学当如流水

    这一类控制程序是指对某交易涉及的各项职责进行合理划分...结合采购与付款循环的审计,以确定公司确已从供货单位...货币资金内部控制流程图是货币资金符合性测试的重要...[详细]

    2016-4-15
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  • 2011年注会---审计 习题集

    注意到:L公司于2009年12月31日增加投资者投入的一...师负责采购与付款循环的审计,正在考虑是否对应付账款...11、以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制...[详细]

    2016-9-24
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  • [原创]06审计

    风险降低到一适当的水平所需执行的实质性测试的计划...简答题主要是将本章内部控制的理论与各业务循环的...一、总体要求:单位应当对采购与付款业务建立严格的...[详细]

    2015-10-21
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  • 妈妈考生们,一起加油,CPA会被我们攻克,来订个学习...

    注册会计师应减少对这一内部控制的可信赖程度,考虑增加样本量或修改实质性测试...第十章 销售与收款循环审计讲义***一、本章内容概述1、内容结构本章属于《审计...[详细]

    2015-6-27
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  • ☆★☆★☆★09年审计一定要直达~~~(新制度)审计已...

    由于审计测试和内部控制的固有限制注册会计师只能做到...考虑这一事项对当年利润总额的实质性影响,Y注册会计...因为购买股票的交易是在审计报告公布后发生,问题的关键...[详细]

    2016-8-16
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  • 2011年注会---审计 习题集

    业务可能对独立性造成的威胁:(一)建立适当的标准,...报告交易或其他财务数据的程序相关,通常包括检查数据...下轨迹时,才可考虑使用审计抽样的方法实施控制测试。...[详细]

    2016-8-24
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  • 2011年注会---审计 习题集

    的测试;对在一段时期内存在可预期关系的大量交易,注册会计师可以考虑实施实质性...【答案解析】:由于内部控制发生变动,必然会影响到控制风险,所以注册会计师应对...[详细]

    2016-8-19
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  • 2007学习贴 (勿水)(版竹推荐中,请各位不要跟帖)

    (一)购货与付款循环的内部控制、控制测试、实质性程序 1.购货与付款循环涉及的主要业务活动(活动中的控制) 2.购货与付款交易的内部控制和控制测试 3.固定资产...[详细]

    2016-4-24
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  • 《审计》需要记忆知识点汇总(按章节--更新完毕)

    目的是为了评价该账户余额或交易类型[总体]的某一...执行的控制运行有效性进行测试时,总体规模对样本规模...(2)为测试20×8年度采购付款凭证审批控制是否有效...[详细]

    2016-6-11
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"考虑到采购与付款交易控制测试的重要性,通常对这一循环采用( )审计方法。"

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