帖子主题: [会计探讨] 补交以前年度增值 税的会计处理  发表于:Mon Jan 29 13:04:46 CST 2018

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点击:2089 回复:3    楼主
如果涉及进项税转出就借:以前年度损溢调整 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出),如是以前未计算销项税 就 贷:应交税费-应交增值税(销项税额),

 
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1楼  
发表于:2018-01-29 15:03:32 只看该作者
原来是这样子~
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