帖子主题: 成本结算 发表于:2017-10-10 14:55:37

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新手,有个问题我很纠结。就是一个公司的商品,买的时候不用给钱,到期按销售量结算成本。比如说3月份进的货,12月底结算(20元一件,进了100件),比如说112月底销售出去60%,我钱的时候是给20*100*60%。这样的情况下我怎么入库,怎么结算成本,主要是要出月表
 
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发表于:2017-10-10 15:48:04 只看该作者
这个结算跟入账成本没有多大关系。发票什么时候到呢?这个应该有合同吧,单价是固定的,可以入成本结转成本。
飞翎恋雪 于 2017-10-11 11:04:54 回复:
楼主很纠结啊
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