帖子主题: 合并报表问题  发表于:2019-01-24 10:57:59

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关于合并报表,有一事不明,望大侠指点迷津如果说非同一控制下控股合并当年年末,存货公允价值比账面价值多100万元,要做公允价值调整
借:存货100
   贷:资本公积100
如果,存货未售出,是否就可以不用编下述分录了么
借:营业成本100
   贷:存货 100
非常感谢!
 
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1楼  
发表于:2019-01-25 17:50:35 只看该作者
不用了吧
风轻云淡
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2楼  
发表于:2019-02-03 20:08:29 只看该作者
是不用的,合并时存货成本以公允价值体现,只有出售结转成本时才会把多出的公允价值转出。

有志者事竟成,苦心人天不负。
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3楼  
发表于:2019-02-07 20:43:38 只看该作者
学习
jwgsky0327
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4楼  
发表于:2019-02-21 23:35:40 只看该作者
不用编

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发表于:2019-10-12 22:21:33 只看该作者

好像看到有一题是出售了30%也不用

是不用的,合并时存货成本以公允价值体现,只有出售结转成本时才会把多出的公允价值转出。
风轻云淡发表于2019-02-03 20:08:29

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