帖子主题: 内部审计部门职能  发表于:2018-05-03 08:41:37

阳光下有彩虹
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【例题36·多选题】下列各项中,内部审计部门的职能包括( )。
  A.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所
  B.评价企业是否遵守法律法规、合同以及内部政策
  C.确保企业履行对外报告的义务
  D.协助董事会和管理层评价收购计划以及实施收购过程中的控制措施
悬赏金额: 10 金币
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:47:27 回复:
『正确答案』BD
『答案解析』内部审计的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。此类作用包括帮助董事会和管理层评价在收购计划及实施过程中的安全措施及控制,包括适当的文件记录及审计痕迹。选项BD正确。
 

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阳光下有彩虹
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发表于:2018-05-03 08:41:55 只看该作者
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『答案解析』内部审计的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。此类作用包括帮助董事会和管理层评价在收购计划及实施过程中的安全措施及控制,包括适当的文件记录及审计痕迹。选项BD正确。

阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:47:34 回复:
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『答案解析』内部审计的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。此类作用包括帮助董事会和管理层评价在收购计划及实施过程中的安全措施及控制,包括适当的文件记录及审计痕迹。选项BD正确。

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发表于:2018-05-03 09:54:58 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:47:40 回复:
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『答案解析』内部审计的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。此类作用包括帮助董事会和管理层评价在收购计划及实施过程中的安全措施及控制,包括适当的文件记录及审计痕迹。选项BD正确。

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发表于:2018-05-03 11:13:07 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:47:45 回复:
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『答案解析』内部审计的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。此类作用包括帮助董事会和管理层评价在收购计划及实施过程中的安全措施及控制,包括适当的文件记录及审计痕迹。选项BD正确。
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发表于:2018-05-03 11:28:26 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:47:51 回复:
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『答案解析』内部审计的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。此类作用包括帮助董事会和管理层评价在收购计划及实施过程中的安全措施及控制,包括适当的文件记录及审计痕迹。选项BD正确。

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发表于:2018-05-03 11:52:29 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:47:56 回复:
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:48:02 回复:
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:48:08 回复:
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『答案解析』内部审计的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。此类作用包括帮助董事会和管理层评价在收购计划及实施过程中的安全措施及控制,包括适当的文件记录及审计痕迹。选项BD正确。
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发表于:2018-05-03 18:32:27 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:48:14 回复:
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『答案解析』内部审计的目的有若干个,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性;确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产;确定公司是否遵循了法律法规及其自身制定的政策及管理层是否采取了适当的步骤,来应对控制的不足。内部审计师常常在兼并、收购和转型活动中发挥作用。此类作用包括帮助董事会和管理层评价在收购计划及实施过程中的安全措施及控制,包括适当的文件记录及审计痕迹。选项BD正确。

有人帮你是你的幸运,没有人帮你是公正的命运,因为这个世界上没有任何规定,谁欠你什么!
雨过_天晴
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发表于:2018-05-03 21:20:21 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:48:19 回复:
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发表于:2018-05-03 21:40:41 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:48:24 回复:
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努力才会成功!不努力一定不会成功!
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发表于:2018-05-03 21:59:42 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:48:29 回复:
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努力的终点是无能为力,拼搏的终点是感动自己。
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:48:35 回复:
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发表于:2018-05-04 08:42:17 只看该作者
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阳光下有彩虹 于 2018-05-05 09:48:41 回复:
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发表于:2018-05-07 09:19:17 只看该作者

回复:13楼细雨霏霏的帖子

开心
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