多项选择题【模拟题】
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师可能采取的措施包括( )。
A.对相关的内部控制利用内部审计的工作
B.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
C.选择更多的子公司或业务部门进行测试
D.增加相关内部控制的控制测试量
悬赏金额: 20 金币
状态:
未解决
论坛等级: 论坛元老
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多项选择题【模拟题】 对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师可能采取的措施包括( )。 A.对相关的内部控制利用内部审计的工作 B.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制 C.选择更多的子公司或业务部门进行测试 D.增加相关内部控制的控制测试量 悬赏金额: 20 金币
状态:
未解决
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