帖子主题: 借:管理费用 贷:应收账款/其它应收款  发表于:2018-09-13 15:11:49

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请教一个问题,我司由于资金问题一笔费用由关联公司代付,关联公司欠我司一些账款尚未付清。

现在该笔费用增值税发票收到了,请问我司能否作以下分录:

借:管理费用-职工培训费

借:增值税——进项

   贷:应收账款/其它应收款

谢谢大家。

 
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1楼  
发表于:2018-09-13 16:32:46 只看该作者
快来一个学员帮忙解答一下吧
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2楼  
发表于:2018-09-13 19:55:37 只看该作者
建议先按发票抬头,挂此单位往来,然后再根据三方协议,做冲关联方的账
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发表于:2018-09-14 08:41:29 只看该作者

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谢谢
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4楼  
发表于:2018-09-14 08:41:45 只看该作者

回复:1楼豹大神的帖子

谢谢
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5楼  
发表于:2018-09-14 09:04:40 只看该作者
不谢
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借:管理费用 贷:应收账款/其它应收款


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