帖子主题: 12月份会计基础考试原题,终于找到了,拿来跟大家分享一下  发表于:2012-12-18 15:33:57

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富辉公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为17%。2009年3月1日销售甲产品200件,单价3000元/件(不含税),单位成本为 2250元/件。由于是成批销售,富辉公司给予购货方5%的商业折扣,同时提供现金折扣,折扣条件为“2/20-N/30”(增值税部分不能折扣)。客户 于3月19日付款,同时退回不符合质量要求的10件产品(假定相应的销项税额可以冲减),其余货款全部用银行存款付讫。3月1日该销售业务符合收入确认条 件。
要求:根据上述资料,回答7-10题:
7. 3月1日,富辉公司应编制的会计分录包括(BD )
A、借:应收帐款  702000
   贷:主营业务收入  600000
     应交税费-应交增值税(销项税额)102000
B、借:应收帐款  666900 【200*3000*95%*1.17】
   贷:主营业务收入 570000 【200*3000*95%】
     应交税费-应交增值税(销项税额)96900【570000*17%】
C、借:应收帐款  653562
   贷:主营业务收入  558600
     应交税费-应交增值税(销项税额)94962
D、借:主营业务成本  450000【200*2250】
   贷:库存商品   450000
8、3月19日,对于销售退回,富辉公司应编制的会计分录包括(AB )
A.借:主营业务收入        28500【10*3000*95%】
   应交税费-应交增值税(销项税额) 4845
   贷:应收帐款          33345【10*3000*95%*1.17】
B、借:库存商品  22500【10*2250】
  贷:主营业务成本  22500
C、主营业务成本  35100
  贷:应收帐款  35100
D、借:主营业务收入        29400
   应交税费-应交增值税(销项税额) 4998
   贷:应收帐款          34398
9、3月19日,富辉公司收到货款编制的会计分录中不正确的是( ABC )
A、借:银行存款 687960
   财务费用  14040
   贷:应收帐款 702000
B、借:银行存款 619164
   财务费用  12636
   贷:应收帐款 631800
C、借:银行存款  620883.9
    财务费用  12671.7
   贷:应收帐款 633555.6
D、借:银行存款  622725
    财务费用  10830【3000*190*95%*2%】
   贷:应收帐款  633555【3000*190*95%*1.17】
10、如果富辉公司适用的所得税税率25%,在只考虑上述业务的情况下,该业务发生后富辉公司的营业利润、利润总额和净利润分别增加(C )
114000元、103170元和77377.5元
109170元、109170元和81877.5元
103170元、103170元和77377.5元【570000-28500】-【450000-22500】-10830    净利润=103170*75%=77377.5


当时考这道题就是最后2问做不出来 好吧 结果分数就差4分及格了
 

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1楼  
发表于:2012-12-18 15:39:24 只看该作者
谢谢分享~


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发表于:2012-12-18 16:15:30 只看该作者
第二题原题宝发公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2009年3月份,宝发公司发生下列经济业务:
(1)2日,销售甲产品100台,单价为450元/台,货款尚未收到;甲产品3月初结存数量500台,单位成本为310元/台;本月入库2000台,单位成本为320元/台;甲产品发出库存商品的成本按全月一次加权平均法计算。
(2)20日,为增加本公司员工福利,公司管理层决定向全体职工每人发放1台本企业生产的乙产品。公司共有职工300人,其中生产工人200人,车间管理人员40人,厂部管理人员60人。乙产品不含税市场售价2000元,单位成本1450元。
(3)宝发公司3月份共实现营业利润260000元,发生财务费用12000元,管理费用50000元,营业外支出4000元,所得税税率25%(本月应交所得税全部上交),按10%提取法定盈余公积,按5%提取任意盈余公积。
要求:根据上述资料,回答4~6题:
4、下列表述中正确的有(ABD)
A.3月份甲产品的加权平均单位成本是318元/台
B.3月2日销售的甲产品应结转成本31800元
C.企业向员工发放本企业生产的产品属于向职工提供货币性福利
D.财务费用和管理费用均属于期间费用
5、3月20日,对于利用产品发放福利的会计分录,正确的有(ACD)
A.借:生产成本                   468 000
    制造费用                   93 600
    管理费用                   140 400
    贷:应付职工薪酬—非货币性福利    702 000
B:借:生产成本                  400 000
     制造费用                   80 000
     管理费用                  120 000
     贷:应付职工薪酬—非货币性福利   600 000
C.借:应付职工薪酬—非货币性福利       702 000
    贷:主营业务收入             600 000
       应交税费—应交增值税(销项税额)102 000
D.借:主营业务成本                435 000
    贷:库存商品                435 000
6、宝发公司交纳所得税、计提盈余公积的会计分录,正确的有(AD)
A.借:应交税费—应交所得税           64 000
    贷:银行存款                 64 000
B.借:应交税费—应交所得税           48 500
    贷:银行存款                 48 500
C.借:利润分配—提取法定盈余公积       14 550
         —提取任意盈余公积        7 275
    贷:盈余公积—提取法定盈余公积     14 550
            —提取任意盈余公积     7 275
D.借:利润分配—提取法定盈余公积       19 200
         —提取任意盈余公积        9 600
    贷:盈余公积—提取法定盈余公积     19 200
            —提取任意盈余公积     9 600

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3楼  
发表于:2012-12-18 16:36:35 只看该作者
这题是我一同学考到的原题,我给大家找到了
远虹公司为一般纳税人,2010年3月1日“应交税费”总账科目贷方余额为86000元。2010年3月1日部分明细科目的余额如下:“应交税费—应交增值税”科目借方余额为28600元,“应交税费—未交增值税”科目贷方余额为54000元。远虹公司2010年3月份发生的有关经济业务如下:
(1)5日,购入生产用原材料一批,增值税专用发票注明的价款为40000元,增值税为6800元,材料已验收入库,货款用银行存款支付。
(2)8日,以银行存款上交上月未交的增值税。
(3)15日,销售产品一批,金额为285000元,增值税为48450元,所有款项均以银行存款收讫。
(4)20日,因管理不善,毁损原材料一批,相应的增值税额为8500元。
(5)25日,用银行存款交纳所得税10000元。
(6)26日,用银行存款交纳本月增值税20000元。
(7)31日,结转本月未交增值税。
要求:根据上述资料,回答12~15题:
12、下列表述正确的有(BD)
A.“应交税费”总账科目3月份借方发生额为90800元
B.“应交税费”总账科目3月份借方发生额为92350元
C.“应交税费”总账科目3月份贷方发生额为56950元
D.“应交税费”总账科目3月份贷方发生额为52150元
13、下列表述正确的是(B)
A.“应交税费—应交增值税”科目3月份借方发生额为3850元
B.“应交税费—应交增值税”科目3月份借方发生额为28350元
C.“应交税费—应交增值税”科目3月份借方发生额为36800元
D.“应交税费—应交增值税”科目3月份借方发生额为26800元
14、下列表述正确的有(BC)
A.“应交税费—应交增值税”科目3月份贷方发生额为58500元
B.“应交税费—应交增值税”科目月末余额为0
C.“应交税费—应交增值税”科目3月份贷方发生额为56950元
D.“应交税费—应交增值税”科目3月末贷方余额为1550元
15、下列表述正确的有(ABD)
A.“应交税费—未交增值税”科目3月份借方发生额为54000元
B.“应交税费—未交增值税”科目3月份贷方发生额为1550元
C.“应交税费—未交增值税”科目3月份借方发生额为55550元
D.“应交税费—未交增值税”科目3月末贷方余额为1550元



说实话 这道题我不会算     
1)借:原材料 40000
应交税费——应交增值税(进项税额)6800
贷:银行存款 46800
(2)
借:应交税费——未交增值税 54000
贷:银行存款 54000
(3)
借:银行存款 333450
贷:主营业务收入 285000
应交税费——应交增值税(销项税额)48450
(4)
借:管理费用 58500
贷:原材料 50000
  应交税费——应交增值税(进项税额转出)8500
(5)借:应交税费——应交所得税 10000
  贷:银行存款 10000
(6)借:应交税费——应交增值税 20000
  贷:银行存款 20000
未交增值税=48450+8500-6800-28600-20000=1550元
(7)借:应交税费——转出未交增值税 1550
  贷:应交税费——未交增值税 1550
“应交税费”总账科目3月份借方发生额为=6800+54000+10000+20000+1550=92350(元)
“应交税费”总账科目3月份贷方发生额为=48450+8500+1550=58500(元)
“应交税费”总账科目3月份贷方余额为=86000-6800-54000+48450+8500-10000-20000+1550-1550=52150(元)

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4楼  
发表于:2012-12-18 16:51:11 只看该作者

回复#1楼林小叶的帖子

不用谢,大家都来分享的话  没考过的童鞋肯定轻松过

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5楼  
发表于:2012-12-18 17:39:10 只看该作者
给以上同学一个提示,这些题目都是09和10年上海市考试的真题。你网上搜搜就知道了。
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6楼  
发表于:2012-12-18 18:14:47 只看该作者
谢谢,好好研究下
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7楼  
发表于:2012-12-19 09:33:12 只看该作者

回复#5楼jackyzuo2012的帖子

那必须是真题,我12月8日考的,只不过到昨天才找到这些原题

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8楼  
发表于:2012-12-19 09:35:34 只看该作者

回复#6楼vinklee的帖子

嗯,我也得搞透了才行,要不然下次还碰到这些题又得挂,那就真的纠结死

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9楼  
发表于:2012-12-28 10:36:44 只看该作者
非常感谢
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发表于:2012-12-28 10:47:17 只看该作者

回复#9楼chaishilin的帖子

不客气

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11楼  
发表于:2013-01-06 13:16:56 只看该作者
真心感谢

种瓜得瓜   种豆得豆         
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12楼  
发表于:2013-01-08 17:25:09 只看该作者

回复#11楼amly5599的帖子

对大家有帮助就好,呵呵...

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13楼  
发表于:2013-05-02 12:20:37 只看该作者
这题是我一同学考到的原题,我给大家找到了远虹公司为一般纳税人,2010年3月1日“应交税费”总账科目贷方余额为86000元。2010年3月1日部分明细科目的余额如下:“应交税费—应交增值税”科目借方余额为28600元,“应交税费—未交增值税”科目贷方余额为54000元。远虹公司2010年3月份发生的有关经济业务如下:(1)5日,购入生产用原材料一批,增值税专用发票注明的价款为40000元,增值税为6800元,材料已验收入库,货款用银行存款支付。(2)8日,......
独白骚年发表于2012-12-18 16:36:35



这个题目我4月28日考到了,全扣了,考前我做了,做不来就放弃了,没想到考试考到了,09.10的历年考题还是要弄懂呀。
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14楼  
发表于:2013-05-02 16:09:40 只看该作者

回复#13楼sunday8802的帖子

其实我想说如果考前做不出来,只能用比较笨的办法了,记答案,因为我们是对付考试的,大不了考完了再弄懂

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15楼  
发表于:2013-06-09 16:41:34 只看该作者
谢谢啊!真得很难算,就算是记也得花点功夫
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16楼  
发表于:2013-06-09 18:11:08 只看该作者

谢谢,其实不管是基础还是财经 只要把不定项做对了,肯定能及格的

我下月考基础,至今复杂的分录还不会

我今天一直在整理论坛前辈们分享的题目

打算实在不行就 只记答案了。。。


不想放弃
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发表于:2013-06-09 18:47:42 只看该作者
谢谢分享哦
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发表于:2013-07-19 08:24:56 只看该作者
感谢!很受用哦
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发表于:2013-07-19 08:41:27 只看该作者
感谢楼主的分享啊。

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