注册会计师考试专栏☉整理注册会计师考试相关问题讨论及资料分享-简述内部审计与注册会计师审计的联系以及为什么存在这样的联系
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...其他组成部分也可能存在这个小额错报上的,信息系统设置的问题,注册会计师应当评价...[详细]
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·考试专区 中级综合区| 中级会计实务| 中级经济法| 中级财务管理| 初级职称 注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师| 资...[详细]
咨询和审计
但一般需要有一定的财税基础及实务经验的中,高手,不要急,按所里的安排来一步一步提升,并争取尽快将注会,注税,国际内审,美国注册会计师资格考到手,那时就如虎...[详细]
...有经验的大神们请赐教小弟~~~
现在我只有针对一家分公司的审计底稿 ,但这次审计的公司有183家分公司, 然后要...会计 会计职称 | 注册会计师 | 税务师 | 高级会计师 会计从业 | 经济师...[详细]
...怎样看审计的内容增减和能力等级!
2.风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论3....4.与审计客户发生人员交流5.与审计客户长期存在业务...综上,注册会计师审计科目考试内容的增减不算多,只要...[详细]
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祥云儿 于 2015-10-18 回复: 我的综合题不是集团审计的。 引用 回复 收藏 ...审计师 经济师 AICPA ACCA 初级会计职称 中级会计师 注册会计师 税务师 资产评估...[详细]
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国际注册内审师有谁考过,前景如何
中国也在加强内部审计建设,特别是国有单位,但基本上是个养人安排人的地方。证监会要求上市公司要加强内部审计建设,要发布内部制度建设报告,还要求注册会计师签字发布...[详细]
...目标、战略以及相关经营风险
注册会计师应当了解被审计单位是否存在与下列方面有关...此类风险评估过程是被审计单位内部控制的组成部分。...被审计单位的目标、战略以及相关经营风险 您尚未登录...[详细]
第23章 内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的...
在确定内部审计人员的工作对注册会计师审计程序的性质、时间安排和范围产生的预期影响时,注册会计师应当考虑:(1)内部审计人员巳执行或拟执行的特定工作的性质和范围;...[详细]
审计客观题题目及答案
C.明确提及鉴证对象,如“我们认为,内部控制在所有重大...A.审计的时间预算重新调整 B.约定的审计收费发生变化...询问是否存在过时或周转缓慢的存货,注册会计师认为最...[详细]
审计做错的那些题
1. [单选题] 如果被审计单位的财务报表中存在重大...1. [多选题] 下列有关内部审计和注册会计师审计关系...主要客户;交易频繁但期末余额较小的以及非正常项目。...[详细]
审计做错的那些题
以及由于会计人员频繁变动,缺乏具有胜任能力的会计人员,均可能存在重大错报风险 ...【正确答案】: 注册会计师还可以执行:(1)观察被审计单位的业务活动和内部控制...[详细]
2012注册会计师考试《审计》练习题(1)
记录不存在错报,但一般认为这样形成的审计结论可靠性...、注册会计师在对C公司审计的过程中,发现有如下期...通过实施控制测试以确定内部控制运行的有效性;通过...[详细]
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注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...徐永涛老师基础班、陈楠老师强化班、应明德老师强化班以及网校的考前冲刺串讲班,...[详细]
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记得有一道“注册会计师执行的业务提供的保证程度的...在所有被审计单位都存在,而且这部分内容是在舞弊章节...评价内部审计的客观性那道题目做模拟试题的时候做过...[详细]
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A注册会计师拟了解相关内部控制。检查存货保管协议,生产记录,出入库单据以及相关运输单据。 (1)在2013年度审计工作中,A注册师向甲公司管理层口头通报了识别出的值得...[详细]
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在获取完整的存货存放地点清单的基础上,注册会计师可以根据(1)不同地点所存放存货...(例如,以往审计中可能注意到某些地点存在存货相关的错报,在本期审计时对其予以...[详细]
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简答题 甲公司2014年应付账款期末余额550万,注册会计师认为应付账款可能存在低估...审计报告中提及相关人员那个题目有点长,选项的大概意思是这样的,a是前半截忘了...[详细]
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我答不恰当,还应该考虑四十个小公司是否存在特别风险,是否正确 引用 回复 ...还有简答题最后一小题,注册会计师招了五个实习生参与项目审计工作,并和人事部签订...[详细]
简述内部审计与注册会计师审计的联系以及为什么存在这样的联系
- 内部审计和注册会计师审计的关系
- 注册会计师考试知识辨析:注册会计师审计与内部审计的区别
- 2014注会考试《审计》练习题:内部审计和注册会计师审计关系
- 有关内部审计和注册会计师审计关系的说法
- 注册会计师审计与内部审计之间的区别
- 注册会计师考试《审计》练习题:内部审计的情况
- 【分享我的知识点】第23章 内部审计和注册会计师的关系
- 2014年注册会计师考试《审计》第十九章练习题
- 2014年注册会计师考试《审计》知识点:利用内部审计工作
- 宁波会计从业考试《财经法规》练习题:注册会计师审计与内部审计
- 2015年注会考试《审计》知识点:内部审计和注册会计师的关系
- 【实务学习】内部审计与外部审计的联系与区别
- 2005年注册会计师考试《审计》试题与答案(一)
- 天津会计从业《财经法规》复习:注册会计师审计与内部审计的区别
- 2014年注册会计师考试《审计》第十七章练习题
- 2016年注册会计师考试《审计》练习题:内部审计的客观性
- 2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制
- 2009年注册会计师新制度《审计》试题及答案解析
- 浅议企业内部审计机构隶属关系问题
- 2003年注册会计师全国统一考试《审计》模拟试题及答案