注册会计师考试专栏☉整理注册会计师考试相关问题讨论及资料分享-注册会计师是否需要对被审计单位内部控制有效性发表审计意见
练习打字啰(审计篇)
1.要求注册会计师必须了解被审计单位及其环境2.要求...报表是否不存在重大错报发表审计意见,尽管要求注册...在计划和实施控制测试时,对控制有效性的信赖程度越...[详细]
微学习笔记——2014审计顺利考试
付款方式是否有特殊安排等。 2015年目标:中级会计师...3.通过实施进一步审计程序,注册会计师对被审计单位及其...样本结果支持计划评估的控制有效性,从而支持计划的...[详细]
新华制药被出具否定意见内控审计报告
根据中注协3月30日发布的上市公司2011年年报审计情况快报,新华制药被信永中和出具了否定意见的内部控制审计报告。但这份迟来的否定报告,却并不能掩盖该审计事务所的...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
D.评价被审计单位书面声明的可靠性 答案:ABD 6. 有关注册会计师首次接受委托时...A注册会计师拟了解相关内部控制。检查存货保管协议,生产记录,出入库单据以及相关...[详细]
练习打字啰(审计篇)
指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计...得到执行的审计证据时,注册会计师应当确定某项控制是否存在,被审计单位是否正在...[详细]
[原创]2007会审财税
对被审计单位的会计报表及其相关资料进行独立审查并...5、“发表审计意见”是审计的目的。注册会计师“...与会计报表相关的内部控制有效性的认定,以提高被审核...[详细]
审计职业道德综合记忆。
实体在审计客户中拥有控制性的权益,事务所及成员或主要...由审计项目组以外的注册会计师复核前任审计项目组...选择发表审计意见前复核或审计意见后复核。 逾期收费...[详细]
...怎样看审计的内容增减和能力等级!
4.了解被审计单位的内部控制5.评估重大错报风险(二)风险应对1.针对财务报表...的注册会计师新教材和正保会计网校各位老师的讲课进一步学习和掌握,特别要注意对...[详细]
[原创]2007会审财税
对被审计单位的会计报表及其相关资料进行独立审查并...5、“发表审计意见”是审计的目的。注册会计师“...与会计报表相关的内部控制有效性的认定,以提高被审核...[详细]
2010年度注册会计师全国统一考试-专业阶段考试《审...
‘根据×标准,内部控制在所有重大方面是有效的’这...注册会计师无法对财务报表发表审计意见,A 注册会计师...(4)已注意到的对被审计单位舞弊的指控;(5)已注意...[详细]
审计做错的那些题
选项C由于审计测试技术和被审计单位内部控制制度的局限性,不能苛求注册会计师发现...4 . [多选题] 注册会计师通过执行审计工作对财务报表发表审计意见,注册会计师发...[详细]
审计做错的那些题
(1)观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况;(2)选择若干具有代表性的...6 . [解答题] ABC会计师事务所的A和B注册会计师,对XYZ股份有限公司2010年度...[详细]
审计客观题题目及答案
‘内部控制在所有重大方面是有效的,这一认定是公允...师无法对财务报表发表审计意见,注册会计师正确的做法...6.如果是连续审计业务,在下列情况下,需要A注册会计...[详细]
被审计单位的目标、战略以及相关经营风险
(三)被审计单位的风险评估过程 管理层通常制定识别和应对经营风险的策略,注册会计师应当了解被审计单位的风险评估过程。此类风险评估过程是被审计单位内部控制的组成...[详细]
练习打字啰(审计篇)
4.为了获取相关重大错报风险是否可能被评估为低水平的有关证据,注册会计师通常需要对被审计单位重要的控制,尤其是对易于出现高舞弊风险的现金收款和存储的控制的有效...[详细]
练习打字啰(审计篇)
注册会计师通常需要与被审计单位就存货监盘等问题达成一致意见。注册会计师首先应当充分了解被审计单位存货的特点、盘存制度和存货内部控制的有效性等情况,并考虑获取...[详细]
微学习笔记——2014审计顺利考试
注册会计师实施控制测试的目标是提供关于控制运行有效性的审计证据,目的是以支持计划...5.对被审计单位财务业绩的衡量和评价 6.被审计单位内部控制。 2015年目标:中...[详细]
练习打字啰(审计篇)
如果被审计单位具有健全并且运行良好的相关内部控制,注册会计师把审计重点放在控制测试和交易的实质性程序上,即可降低审计风险,又可大大减少报表项目实质性程序的工作...[详细]
练习打字啰(审计篇)
就能得出关于控制的运行有效性是否支持其计划评估的...注册会计师在确定审计策略时,需要结合被审计单位业务...报表是否不存在重大错报发表审计意见,尽管要求注册...[详细]
2012注册会计师考试《审计》练习题(1)
、注册会计师在对C公司审计的过程中,发现有如下期...以确定内部控制运行的有效性;通过实施实质性程序以...以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的...[详细]
注册会计师是否需要对被审计单位内部控制有效性发表审计意见
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