帖子主题: [习题分享] 注会《审计》历年考题-2017年-单项选择题12 发表于:Tue Sep 27 11:11:34 CST 2022

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发表于:2022-09-27 16:24:49 查看全部帖子

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oxygen发表于2022-09-27 14:59:49正确

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发表于:2022-09-27 14:48:13 查看全部帖子
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发表于:2022-09-27 14:47:53 查看全部帖子
对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程,对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施;被审计单位可能使用内部审计人员或具有类似职能的人员对内部控制的设计和执行进行专门的评价,以找出内部控制的优点和不足,并提出改进建议,选项 C正确。选项 AB 属于控制活动所包含的政策与程序。选项 D 属于控制环境
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