注册会计师专栏☉整理公司董事会可设几个委员会相关问题讨论及资料分享,并提供公司董事会可设几个委员会相关资讯
内部审计与盈余管理研究
内部审计是我国审计监督体系的重要组成部分,是部门、单位强化财政财务监督的重要手段。随着企业组织形式的发展变化,规模的日益扩大,管理层次的增多,企业...[详细]
试论加强集团公司内部审计工作的思考
摘要:文章以集团公司内部审计工作为对象,通过集团公司内部审计必须符合现代企业制度的要求为目标,在新形势下尽快转型的分析,对集团公司内部审计工作的开展...[详细]
2014年注会考试《经济法》预习:上市公司独立董事制...
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快! 知识点:...[详细]
2014证券从业资格考试《证券发行与承销》预习:上市公司董事
2014年证券从业资格考试备考已经开始,为了帮助参加2014年证券从业资格考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了证券从业资格考试各...[详细]
关于我国审计委员会制度完善的相关问题探讨
论文摘要:由于作为公司治理机制的审计委员会制度在我国出现的时问比较短,在实际运行中存在不少问题。本文提出了完善我国审计委员会制度的若干建议:完善...[详细]
内部审计参与公司治理
【摘 要】本文以内部审计对公司治理的作用和我国内部审计存在的问题为研究起点,通过分析得到独立性原则同样是内部审计发挥作用和持续发展的灵魂。基于独立性原则...[详细]
高级会计师《高级会计实务》知识点:发展战略控制
2019高会考试大纲已公布,点击查看高级会计师新旧考试大纲变化对比>>,2019高级会计师考试备考已经开始,以下是高级会计实务知识点,希望大家打好基础!发展...[详细]
2015年注册会计师《公司战略》强化练习:风险与风险...
本章是对风险与风险管理进行的全面介绍。在往年的考试中,属于较为重要的考点。 本章比较大的考点为风险类型、风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系...[详细]
2015注会《经济法》每日一练:董事会(10.13)
正保会计网校注册会计师每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与!...[详细]
我国国有企业董事会制度初探
随着我国社会主义市场经济的飞速发展,计划经济体制下的公司治理模式已无法符合现代企业制度的要求,为了确保国有资产的增值保值,国有企业改革迫在眉睫。在...[详细]
董事会一般可以设置几个专门委员会,最常见的有( )。
【多选题】董事会一般可以设置几个专门委员会,最常见的有( )。 A.审计委员会B.薪酬与考核委员会C.提名委员会D.战略决策委员会 查看答案解析 【...[详细]
2018年注会《公司战略》每日一练:公司内部治理结构...
只要功夫深,铁杵磨成针。对于注册会计师考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过注会考试就会更容易一点点。正保会计网校注册会计师每日一练提供...[详细]
董事会可根据商业银行情况单独或合并设立其专门委员会。()
【判断题】董事会可根据商业银行情况单独或合并设立其专门委员会。() N.错Y.对 查看答案解析 【答案】 Y 【解析】 本题考查银行公司治理的组织...[详细]
2016年注会《公司战略》预习:风险管理体系
2016年注册会计师备考已经开始,目前处于预习阶段,学员可以根据网校预习计划表来安排自己的学习进度。以下是网校依据2015年注会教材,整理的注会各科目知识...[详细]
内部审计与盈余管理研究
内部审计是我国审计监督体系的重要组成部分,是部门、单位强化财政财务监督的重要手段。随着企业组织形式的发展变化,规模的日益扩大,管理层次的增多,企业...[详细]
高级会计师《高级会计实务》知识点:发展战略控制
2019高会考试大纲已公布,点击查看高级会计师新旧考试大纲变化对比>>,2019高级会计师考试备考已经开始,以下是高级会计实务知识点,希望大家打好基础!发展...[详细]
2016中级会计职称《经济法》预习:董事会
2016年中级会计职称考试备考已经开始,目前阶段为预习阶段,在2016年新教材还未发布前,大家可以跟着正保会计网校的预习班课程及上一年基础班课程提前学习。...[详细]
...《公司战略》易错题解析:战略委员会
单选题: 下列关于战略委员会的说法中,错误的是( )。 A.战略委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证,形成发展战略建议...[详细]
我国企业内控建设中的组织规划与权责分配
组织机构规划是企业内部控制建设的重要内容。尽管《公司法》对公司组织机构设置做出了框架性规定,但企业必须根据自身经营特点和管理要求设立组织机构,以...[详细]
浅谈我国企业内部审计问题与对策
论文关键词:内部审计;问题;对策 论文提要:从1983年内部审计制度开始建立至今,我国内部审计工作取得了巨大发展,企业内部审计对企业完善公司治理、加强内部...[详细]
公司董事会可设几个委员会
热门资讯- 下列关于公司内部治理结构的选项中,描述正确的有( )。
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