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2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!知识点:了解被审计单位...[详细]
企业内部控制审计指引实施意见(已下架)
企业内部控制审计指引实施意见(已下架),2011年10月11日中国注册会计师协会印发《企业内部控制审计指引实施意见》(会协〔2011〕66号),自2012年1月1日起施行。对...[详细]
关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计...[详细]
企业内部控制自我评价与内部审计的关系
摘要:内部控制自我评价是近年来产生的一种新的内部控制评价方法,体现了内部控制评价的新观念。在内部控制自我评价过程中,企业内部审计人员发挥了重要作用...[详细]
浅谈内部审计在中小企业内部控制制度建设中的作用
论文关键词:中小企业;内部审计;内部控制 论文摘要:文章首先介绍了内部审计的定义和特点,探讨了中小企业内部审计的现状及存在的问题,进而指出内部审计应用于中小企业...[详细]
财务报告内部控制审计目标分析
一、财务报告内部控制 内部控制涉及到企业的方方面面,针对财务报告的可靠性而设计和实施的财务报告内部控制只是其中的一个方面,有别于传统的内部会计控制。 为了贯彻...[详细]
企业内部控制审计
随着社会生产力的发展和科学技术的进步,信息技术高度发展,全球经济一体化的进程加速,企业之间的竞争越来越激烈,所面临的风险也逐渐加大。企业为了减少...[详细]
中国财务报告内部控制审计存在的问题及对策
摘要:内部控制在组织内部实现目标的经营活动中有着不可忽视的作用。文章阐述了中国财务报告内部审计的发展现状,并指出了所存在的问题,针对相关问题,结合中国的实际...[详细]
内部控制相关审计程序和方法问题的讨论
(一)内部控制审计程序概述 为了论述方便,首先简要分析一下内部控制审计的分类。经济组织内部进行内部控制审计,不可能都针对整个内部控制系统进行,更多情况是对其中部分...[详细]
内部审计在内部控制中处的重要作用
一、内部审计与内部控制的关系 内部控制与内部审计之间存在一种相互依赖、相互促进的内在联系。 1.内部审计是内部控制不可或缺的组成部分 内部审计是为...[详细]
内部控制审计与财务报表审计有哪些区别
问:内部控制审计与财务报表审计有哪些区别? 答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;...[详细]
如何学注会《审计》:了解被审计单位的内部控制
《会计》 《审计》 《税法》 《经济法》 《财务成本管理》 《公司战略与风险管理》 在风险导向审计中,了解被审计单位的内部控制是非常重要的工作,也是注册会计师...[详细]
2014年注会考试《审计》每日一练:被审计单位的内部控制
单选题 下列被审计单位的控制中,通常与审计无关的是( )。 A、银行客户信贷经理复核各分行、地区和各种贷款类型的审批和收回 B、公司因某些特别原因...[详细]
2015年国际注册内部审计师《内部审计基础》内部控制的固有限制
2015年国际注册内部审计师备考正在如火如荼的进行中。为了帮助大家更好的学习国际注册内部审计师,正保会计网校教学专家特为大家整理了国际注册内部审计师...[详细]
2014年注会《公司战略与风险管理》知识点:企业内部控制审计
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!知识点:...[详细]
初级审计师试题《审计理论与实务》:内部控制(9.16)
选择题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有( )。 A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权...[详细]
小企业内部控制审计
简介:小企业的内部控制有其特殊性。2007年5月,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)一致投票通过了新的内部控制审计准则第5号(AS5),取代了颇有争议的...[详细]
内部审计是内部控制得以实施的重要保证
【摘要】 内部控制以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率效果,促进企业实现发展战略为目标。而内部审计作为实施内部控制...[详细]
加强企业内部审计在内部控制建设中的作用
目前,一般企业中的内部审计,从内容上讲主要是围绕信息的可靠性与完整性,政策、计划、程序、法律和规定的遵循,保护资本的安全,资源的节约和有效使用,...[详细]
江苏阜宁:积极探索内部控制审计
江苏省阜宁县审计局为深入贯彻落实今年1月1日起施(试)行的《行政事业内部控制规范》和第2201号内部审计具体准则——内部控制审计,进一步强化内部审计...[详细]
审计中内部控制的要求
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