注册会计师专栏☉整理内部控制审计 会计网校相关问题讨论及资料分享,并提供内部控制审计 会计网校相关资讯
2018《审计》高频考点:内部控制审计与财务报表审计...
注会备考时间紧张,抓紧时间、抓住重点准备注册会计师考试吧!正保会计网校教学老师为广大考生整理了注册会计师高频考点,我们一起来学习2018《审计》高频考点...[详细]
内部控制审计与财务报表审计有哪些区别
问:内部控制审计与财务报表审计有哪些区别? 答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;...[详细]
下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是( )...
【单选题】下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是( )。 A.在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任B.注册...[详细]
石家庄 5月16-17日 风险导向的内部控制与内部审计实务
正保会计网校-石家庄 5月16-17日 风险导向的内部控制与内部审计实务由网校老师精心打造的会计实务培训全国财税面授班课程,会计实务培训以网络课形式,更多石家庄 5月...[详细]
下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有哪些?
成功永远留给有准备的人!2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《审计》这一科目难度较大,更...[详细]
下列关于内部控制评价与审计的说法中,正确的有
2019年注册会计师考试的备考热进行中!不知道各位小伙伴学的怎么样了!为了让各位小伙伴夯实基础,小编特意为大家准备了注会战略的习题!快来做做看吧!多选题下列...[详细]
《高级会计实务》案例分析:企业的内部控制审计
【案例分析题·2018】企业内部控制的一个新趋势是实行“控制自我评估”,即每个企业不定期或定期地对自己的内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性...[详细]
河北5月面授:风险导向的内部控制与内部审计实务
【主办单位】正保会计网校|正保会计网校河北服务中心 【培训时间】2019年5月16-17日(周四、周五) 【培训地点】石家庄市 【相关费用】非会员2980元/人...[详细]
如何学注会《审计》:了解被审计单位的内部控制
《会计》 《审计》 《税法》 《经济法》 《财务成本管理》 《公司战略与风险管理》 在风险导向审计中,了解被审计单位的内部控制是非常重要的工作,也是注册会计师...[详细]
免费试听:无形资产管理内控审计
【课程介绍】实行内控审计对于企业改善经营管理和提高风险防范能力意义重大。本门课程主要从资产管理内部控制审计的必要性、资产管理中存在的风险及审计...[详细]
在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常采用的...
【单选题】在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常采用的程序不包括( )。 A.查阅内部控制手册B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程C.重新...[详细]
管理会计之——内部控制
管理会计之——内部控制,本课程属于管理会计精品课程系列之内部控制专题,重点讲解管理会计在进行企业内部控制规划、实施及评价审计过程中的相关事宜,由内控研究资深专家...[详细]
...阶段考试大纲《公司战略与风险管理》
会计审计财管经济法战略税法 综合 学员们期盼已久的2018年注册会计师考试大纲终于公布了,学员可根据考试大纲制定自己的学习计划,更有效地学习。以下是《公司战略与...[详细]
2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!知识点:了解被审计单位...[详细]
中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制测试(6.2...
多选题 下列关于内部控制测试的说法中,正确的有: A、监盘是内部控制测试的常用方法之一 B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度 C、内部控制...[详细]
...会计师《审计》新旧考试大纲变化对比
会计 审计 财务成本管理 经济法 公司战略与风险管理 税法 2017年注册会计师《审计》考试大纲已经公布,以下是网校为您准备的《审计》大纲对比变化,希望...[详细]
...17日 风险导向的内部控制与内部审计实务
正保会计网校-石家庄 5月16-17日 风险导向的内部控制与内部审计实务由网校老师精心打造的会计实务培训全国财税面授班课程,会计实务培训以网络课形式,更多石家庄 5月...[详细]
《审计理论与实务》高频考点:采购与付款业务循环中的内部控制
我们一起来学习2016年中级审计师《审计理论与实务》高频考点:采购与付款业务循环中的内部控制。本考点属于《审计理论与实务》第二部分企业财务审计中第二...[详细]
正保会计网校继续教育
正保会计网校继续教育网,为您提供会计继续教育网上培训系统,会计人员继续教育网,会计继续教育培训时间,会计继续教育网上考试,会计继续教育考试答案,会计继续教育网站....[详细]
...年注册会计师专业阶段考试大纲《审计》
会计 审计 财管 经济法 战略 税法 综合 2018年注册会计师考试大纲现已正式公布!正保会计网校特意为考生整理了考试大纲,供注册会计师考试备考学员学习,以下是2018年...[详细]
内部控制审计 会计网校
热门资讯- 关于做好上市公司2015年年报审计工作的通知
- ...各章分值占比 3星章节重点掌握一下
- 关于印发企业内部控制配套指引的通知
- ...审计理论研讨实施方案的通知
- ...注册会计师《审计》新教材思维导图汇总
- ...2016注册会计师《审计》第七章测试
- ...什么时候发布?新教材上市前怎么备考?
- ...年注会《公司战略》科目特点及学习建议
- 新三板挂牌前 企业财务人员应如何应对事务所的审计
- ...《审计》最后一轮复习重点时间安排一览
- 审计工作底稿归档的期限及保存年限
- 正保会计网校继续教育
- ...《审计》最后一轮复习重点时间安排一览
- ...师考试《审计》徐永涛老师考前提示六
- 2018年注册会计师CPA《审计》应该怎么学?
- ...注册会计师考试《审计》第十四章练习题
- 企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号、第...
- ...理论与实务》第一章模拟练习题(多选)
- 下列各项中,在了解被审计单位内部控制时,注册会计...
- ...师新制度《审计》试题及答案解析





