注册会计师专栏☉整理审计工作业务期间相关问题讨论及资料分享,并提供审计工作业务期间相关资讯

  • 2016年注会《审计》知识点:签订审计业务约定书时的...

    2016年注册会计师备考已经开始,为了方便大家复习,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》的知识点,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,梦想成真! ...[详细]

    2016-1-26
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  • 2015注会《审计》知识点:在签订审计业务约定书时的...

    为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目里的重要知识点...[详细]

    2015-4-8
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  • 2017注册会计师《审计》知识点:审计目标

    审计目标包括:财务报表审计的总体目标、认定及具体目标 财务报表审计的总体目标:获取合理保证发表审计意见、出具审计报告并于管理层和治理层沟通 财务报...[详细]

    2016-11-3
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  • 审计工作底稿归档的期限及保存年限

    注册会计师应当按照会计师事务所质量控制政策和程序的规定,及时将审计工作底稿归整为最终审计档案。审计工作底稿的归档期限为审计报告日后60天内。如果注册...[详细]

    2011-1-24
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  • 2018年注册会计师专业阶段考试大纲《审计》

    正保会计网校特意为考生整理了考试大纲,供注册会计师考试备考学员学习,以下是2018年注会(CPA)审计考试大纲,供广大学员参考学习。注册会计师全国统一考试大纲——专业...[详细]

    2018-5-17
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  • 《实施内部审计业务》练习题(1)

    《实施内部审计业务》练习题(1), 1、下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性: Ⅰ、建议新信息系统的应用程序的控制标准。 Ⅱ、为运行新的计算机应用程序编写...[详细]

    2018-6-26
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  • 农业部规范内部审计工作经费管理使用

    近日,农业部发布《农业部内部审计工作经费管理暂行办法》通知,就内部审计工作经费范畴做了明确解释,即凡由部门预算安排,用于组织实施内部审计、资金监管等...[详细]

    2011-6-27
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  • 会计查账时的十大注意事项

    查账的技术方法很多,在具体查账中,要根据被查单位的实际情况和查账的目的科学地选用查账方法,并要注意各种查账方法的配合运用,因为查账方法选用的好坏,直接关系到查账...[详细]

    2018-6-29
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  • 审计初步业务活动程序表

    初步业务活动程序表被审计单位:项目:编制:日期:索引号:截止日/期间:复核:日期: 一、初步业务活动目标 1.确定是否接受业务委托 2.如接受业务委托,...[详细]

    2009-9-16
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  • 2015年注册会计师《审计》练习题:计划审计工作(8.6...

    为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 多选题 注册会计师开展...[详细]

    2015-8-6
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  • 《实施内部审计业务》练习题(10)

    2、在对一家小型设备生产商的接收货物运作情况的测试中,内部审计师将最关注哪个风险? A、没有检查出货物中的次品 B、收到的货物超过现实需要 C、...[详细]

    2010-12-25
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  • 中华人民共和国审计法实施条例

    《中华人民共和国审计法实施条例》已经2010年2月2日国务院第100次常务会议修订通过,现将修订后的《中华人民共和国审计法实施条例》公布,自2010年5月1...[详细]

    2010-2-11
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  • 审计工作底稿归档的期限及保存年限

    注册会计师应当按照会计师事务所质量控制政策和程序的规定,及时将审计工作底稿归整为最终审计档案。审计工作底稿的归档期限为审计报告日后60天内。如果注册会计师未能...[详细]

    2018-6-13
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  • 【经验分享】拿下注册会计师就能进入事务所吗?

    理想丰满,现实骨感,生活总是爱给我们出难题,例如说:拿下注册会计师,就能进入事务所吗? 2017年注册会计师成绩查询即将开始,相信大家都在翘首期盼自己的注会成绩单。...[详细]

    2018-4-28
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  • 【经验分享】拿下注册会计师就能进入事务所吗?

    理想丰满,现实骨感,生活总是爱给我们出难题,例如说:拿下注册会计师,就能进入事务所吗? 2017年注册会计师成绩查询即将开始,相信大家都在翘首期盼自己的注会成绩单。...[详细]

    2018-5-24
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  • 注册会计师《审计》教材梳理:完成审计工作(3)

    1.在对被审计单位期后事项和或有事项等进行审计时,注册会计师往往要向被审计单位的法律顾问和律师进行函证,以获取与资产负债表日业已存在的,以及资产负债表日至他...[详细]

    2018-6-7
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  • 2015年注会考试《审计》知识点:期后事项

    的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目里的重要知识点,希望对广大考生有帮助。 知识点:期后事项一、定义期后事项指的是财务报表日至审计...[详细]

    2018-6-23
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  • 关于印发《保险公司董事及高级管理人员审计管理办...

    为加强对保险公司董事及高级管理人员的监督管理,促进保险公司建立健全风险防范机制,规范相关审计工作,我会制定了《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》...[详细]

    2010-9-2
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  • 内部审计的作用和地位

    时值机构改革的今天,有人认为内部审计不能为其所在单位带来多大的效益,对单位的建设与发展起不到什么作用,或者虽然能够起到一定作用,但作用甚微,因而建议削弱内部审...[详细]

    2018-6-16
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  • 上市公司年报审计监管工作规程[征求意见稿]

    为贯彻落实创先争优“制度建设年”活动要求和事务所执业质量检查制度改革精神,进一步加强和完善上市公司年报审计监管工作,不断提升上市公司年报审计工作质量...[详细]

    2011-8-15
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