注册会计师专栏☉整理内部控制缺陷整改 运行足够长时间相关问题讨论及资料分享,并提供内部控制缺陷整改 运行足够长时间相关资讯
关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知
为贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业...[详细]
2016年银行职业资格考试知识点《风险管理》:风险监...
的考生提高备考效果,正保会计网校精心整理了以下银行从业知识点,希望各位考生能够记牢每个易错知识点,一举拿下2016年银行从业资格考试!...[详细]
我国企业内部控制规范体系实施情况的调查报告
(一)从对内部控制规范体系的熟悉和了解情况看,企业平均得分为3.45,股份制企业平均分为3.54,上市企业平均分为3.63,表明企业对于内部控制规范体系的熟悉...[详细]
审计挽回违规资金1223亿元
从国家审计署网站获悉,人大常委会十五次会议审议了审计署审计长刘家义所作的《关于2009年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提到,通过...[详细]
关于印发《保险公司内部控制基本准则》的通知
第一条 为加强保险公司内部控制建设,提高保险公司风险防范能力和经营管理水平,促进保险公司合规、稳健、有效经营,保护保险公司和被保险人等其他利益相关者合法权益,依...[详细]
新会计制度下医院财务管理及风险防范
新会计准则制度的执行对医院财务管理的影响很大,要求医院各部门在思想和具体操作上都做出改变。新会计准则给医院的财务管理规范化带来了推动力,医院要对...[详细]
关于进一步加大力度规范财产保险市场秩序有关问题...
近年来,经过不断加强综合治理,财产保险市场秩序得到较大程度的改善。但是,近一段时间以来,一些财产保险公司采取高成本政策冲规模、抢业务,业务规划明显超...[详细]
规避金融会计风险的路径选择
摘要:21世纪中国金融会计改革与发展正处于跨世纪的关键时期。改革的重点之一,将是增强金融会计风险意识,强化其风险防范的对策和措施。特别是加入WTO,为...[详细]
山西省环保厅认真整改审计调查发现的问题
根据2010年全省审计工作计划,省审计厅组织各级审计机关,对全省2008、2009年度中央和省级环保专项资金、海河流域专项资金的管理使用情况进行了审计调查,并向...[详细]
厦门:全面部署今年预算执行审计整改
近日,福建省厦门市政府召开市政府常务会议和市长办公会议,会议听取了厦门市审计局汇报《关于2010年市本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告》。厦门...[详细]
2014高级会计师复习:内部控制缺陷整改
2014年高级会计师考试备考已经开始,为了帮助参加2014年高级会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校为大家整理了高级会计师各科目知识点,希望...[详细]
2012高级会计师考试辅导:内部控制缺陷认定
2012高级会计师考试辅导:内部控制缺陷认定, 1.内部控制缺陷的定义与分类 内部控制缺陷是评价内部控制有效性的负向维度,如果内部控制的设计或运行无法合理保证内部控制...[详细]
2017注会《审计》每日一练:内部控制缺陷评价(8.22)...
正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《审计》每日一练,今天你练了吗? 多选题 下列关于整改后控制运行的最短...[详细]
上市公司内控挣扎及格线曝三问题
“中国上市公司内部控制指数(2014)发布会”9日在京召开,从迪博公司的内控评级结果可以看出,我国上市公司内部控制水平普遍处于基本合格的状态,整体内部控制...[详细]
2012注册会计师风险管理知识点:内部控制缺陷的认定...
按照内部控制本质上的不同,可以把内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。 企业对内部控制缺陷的认定,应当以日常监督和专项监督为基础 2、按照内部控制严重程度分类...[详细]
《企业内部控制审计指引》之内部控制审计概述
(1)美国和日本均以法案形式强制要求对企业财务报告内部控制进行审计;欧盟、加拿大、英国未强制要求进行内控审计,但英国等国的上市规则要求审计师对管理...[详细]
财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》
实施企业内部控制注册会计师审计,是促进企业尤其是上市公司扎实贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的重要制度安排,是注册会计师行业开拓执业领域、...[详细]
财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》
实施企业内部控制注册会计师审计,是促进企业尤其是上市公司扎实贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的重要制度安排,是注册会计师行业开拓执业领域、...[详细]
关于印发《企业内部控制基本规范》的通知
为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、...[详细]
关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知
为贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业...[详细]
内部控制缺陷整改 运行足够长时间
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