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下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是( )。
【单选题】下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是( )。 A.在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任B.注册...[详细]
下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有哪些?
成功永远留给有准备的人!2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《审计》这一科目难度较大,更...[详细]
下列关于其他书面声明的说法中,错误的是( )。
【单选题】下列关于其他书面声明的说法中,错误的是( )。 A.其他书面声明可能包括针对会计政策的选择和运用是否恰当作出的声明B.其他书面声明构成管理层...[详细]
2016年注会《审计》每日一练:其他书面声明(12.11)
正保会计网校注册会计师每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与!...[详细]
下列关于内部控制认定程序与整改的说法中,错误的是( )。
【单选题】下列关于内部控制认定程序与整改的说法中,错误的是( )。 A.对于重大缺陷和重要缺陷的整改方案,应向董事会(审计委员会)、监事会或经理层...[详细]
...会计师《公司战略》易错题解析:内部控制评价
单选题: 下列关于内部控制评价的说法中,正确的是( )。 A. 企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我评价服务 B. 企业内部控制评价...[详细]
2017注会《审计》易错题解析:内部控制缺陷评价
中国有“书读百遍,其义自见”的古谚,西方有“Practice makes perfect”的箴言,两者都是在强调重复练习的重要性。2017年注册会计师考试日益临近,多看...[详细]
2014年注册会计师考试《审计》第十四章练习题
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]
每日一练(2013.10.18)
每日一练(2013.10.18),【每日一练】1.下列关于或有事项的说法中,正确的有()。(会计-多选题)A.企业承担的重组义务满足或有事项确认预计负债规定的,应当确认...[详细]
...作用,下列关于审计目标的导向作用的说法中不正...
【单选题】财务报表审计的目标为注册会计师的审计工作起到指导作用,下列关于审计目标的导向作用的说法中不正确的是( )。 A.审计目标界定了注册会计师...[详细]
下列关于控制缺陷的说法中,正确的有( )。
【多选题】下列关于控制缺陷的说法中,正确的有( )。 A.重大缺陷是缺少为实现控制目标所必需的控制,导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错...[详细]
下列关于内部控制缺陷整改的说法中,正确的是
放弃不难,但坚持一定很酷。2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《审计》这一科目难度较大,更...[详细]
下列关于值得关注的内部控制缺陷的说法中,正确的是( )。
【单选题】下列关于值得关注的内部控制缺陷的说法中,正确的是( )。 A.值得关注的内部控制缺陷,是指注册会计师根据职业判断认为足够重要从而值得治理层...[详细]
下列关于评价控制缺陷的说法中,错误的是哪个?
不去耕耘,不去播种,再肥的沃土也长不出庄稼,不去奋斗,不去创造,再美的青春也结不出硕果。2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一...[详细]
下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有哪些?
成功永远留给有准备的人!2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《审计》这一科目难度较大,更...[详细]
2018年注册会计师考试《审计》练习题精选(三十五)
2018年正保会计网校注册会计师徐永涛老师的《审计》课程已经开通了伙伴有没有跟上课程进度?CPA并不是我们想象中的那么难,用好合适的学习工具,掌握适当的学习方式,...[详细]
2019年注册会计师考试《审计》练习题精选(二十二)
2019年注会备考已经开始,赶紧跟上!越努力越幸运!CPA并不是我们想象中的那么难,用好合适的学习工具,掌握适当的学习方式,坚持下来,你就成功了。以下是...[详细]
...值得关注的内部控制缺陷的说法中,不正确的有( )...
【多选题】下列有关注册会计师与治理层沟通值得关注的内部控制缺陷的说法中,不正确的有( )。 A.注册会计师可以以口头的形式向治理层通报审计过程中...[详细]
下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是( )。
【单选题】下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是( )。 A.在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任B.注册...[详细]
2019年注会《审计》每日一练:控制缺陷(3.16)
为了帮助注册会计师考生更好的备考,网校特提供注册会计师每日一练习题,通过做题,帮助大家巩固所学知识并灵活运用。既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢...[详细]
"下列关于控制缺陷的说法中,正确的是"
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