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...业务流程层面了解内部控制的步骤
正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师学习中的遇到的知识点,希望对大家备考有帮助,学习中遇到问题,可以去网校论坛讨论或去所报课程答疑板提问。 ...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:了解内部控制(8.24)
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。单选题 下面关于了解内部控制的表述中,...[详细]
2014年注册会计师《审计》练习题:了解被审计单位的内部控制
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]
内部控制审计与财务报表审计有哪些区别
问:内部控制审计与财务报表审计有哪些区别? 答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;...[详细]
...一练:了解被审计单位的内部控制
单选题 下列关于了解内部控制的说法中,错误的是( )。 A、如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部...[详细]
...》每日一练:内部控制要求(12.24)
生命不是一篇“文摘”,不接受平淡,只收藏精彩。对于注册会计师考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过考试就会更容易一点点。正保会计网校注册...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:内部控制活动(7.20)
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。单选题 下列表述中,不...[详细]
2017年注册会计师《审计》每日一练:内部控制(9.24)...
不管你的梦想是什么,只有带着淡然的态度,做好当前的事情,才能如愿以偿。对于注册会计师考试而言,想要收获成功,就是不断地积累,不断地做题。正保会计网校注册会计...[详细]
...,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有
2019年注册会计师考试的备考正在火热进行中!注会《审计》这一科目也是很有难度的想要拿下它仅仅听课是不够的!还要多多做题!认真总结错题!通过2019年...[详细]
2015注册会计师《审计》练习题:了解内部控制(9.16)...
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。单选题 列关于了解内部...[详细]
关于注册会计师在审计内部控制时识别和了解相关控...
【单选题】关于注册会计师在审计内部控制时识别和了解相关控制的说法中,错误的是( )。 A.主要方法是询问被审计单位各级别的负责人员B.业务流程越复杂...[详细]
2017年注册会计师《审计》高频考点:了解内部控制
我们一起来学习2017注册会计师《审计》高频考点:了解内部控制。 【内容导航】 1.对内部控制了解的深度 2.了解内部控制与测试控制运行有效性的关系 3....[详细]
...》练习题:了解被审计单位内部控制
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。选择题 下列关于了解被审计单位内部控制...[详细]
2016年注册会计师《审计》练习题:了解内部控制
单选题 下列有关了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的是( )。 A、注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制 B、注册会计师应当了解被审计...[详细]
注册会计师考试《审计》每日一练:了解被审计单位内部控制
多选题 下列关于了解被审计单位内部控制的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师通过了解,确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行 B、...[详细]
注册会计师《审计》每日一练:被审计单位的内部控制(9.5)
单选题 下列关于“与审计相关的控制”的说法,错误的是( )。 A、注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制 B、注册会计师在财务报表审计中,需要了解与...[详细]
2016年注册会计师考试《审计》练习题:关于了解内部控制
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的练习题,希望对大家有所帮助,祝...[详细]
2016年注册会计师《审计》预习:了解内部控制
2016年注册会计师备考已经开始,目前处于预习阶段,学员可以根据网校预习计划表来安排自己的学习进度。以下是网校依据2015年注会教材,整理的注会各科目知识...[详细]
2016注册会计师《审计》高频考点:了解内部控制
我们一起来学习2016《审计》高频考点:了解内部控制。本考点属于《审计》第七章风险评估第四节了解被审计单位的内部控制的内容。 【内容导航】 1.对...[详细]
注册会计师考试《审计》每日一练:了解被审计单位的内部控制
单选题 下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、控制环境本身能防止或发现并纠正认定层次的重大错报 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务...[详细]
注册会计师需要了解所有的内部控制吗
热门资讯- ...包括四个重要的步骤,下列相关说法中正确的有( )。
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