注册会计师专栏☉整理下面有关内部控制的说法中错误的是相关问题讨论及资料分享,并提供下面有关内部控制的说法中错误的是相关资讯
下列关于内部控制缺陷整改的说法中,正确的是
放弃不难,但坚持一定很酷。2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《审计》这一科目难度较大,更...[详细]
下列有关客户关系和具体业务的接受与保持的说法中不正确的是( )。
【单选题】下列有关客户关系和具体业务的接受与保持的说法中不正确的是( )。 A.会计师事务所在承接业务前,可以评价自身的执业能力,但不是必须的B....[详细]
下列关于内部控制评价与审计的说法中,正确的有
2019年注册会计师考试的备考热进行中!不知道各位小伙伴学的怎么样了!为了让各位小伙伴夯实基础,小编特意为大家准备了注会战略的习题!快来做做看吧!...[详细]
[审计班级-拉练集训]2015年注册会计师《审计》习题...
“敢闯敢做,永为先行”,审计村全民农场全面启动,全面做题奔跑起来,比别人先行一步努力,比别人更早一步成功。你敢来挑战吗?快快行动吧! 测试内容:...[详细]
2015年注会《审计》练习题:与审计相关的内部控制(8.10)
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。单选题 下列有关与审计...[详细]
下列关于监控要素的说法中错误的是( )。
【单选题】下列关于监控要素的说法中错误的是( )。 A.专项监督是企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查B.企业应当制定内部控制缺陷...[详细]
2013注册会计师考试《公司战略与风险管理》练习题(...
1.为了符合有关监管组织的独立性要求,某公司禁止员工吃回扣,并要求员工详尽列明每项交易的客户资料。一旦发现违规情况,则解雇相关员工。针对内部环境要素...[详细]
2016注会《公司战略》每日一练:内部控制评价(7.25)...
单选题 根据《内部控制评价指引》,下列关于内部控制评价原则的说法中,不正确的是( )。 A、评价工作应当全面,即包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其...[详细]
注册会计师《审计》练习题:采购与付款循环的内部控制和控制测试
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]
2015年注会《公司战略》练习题:内部控制系统(8.11)...
为了方便备战2015年注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 单选题 内部控制是...[详细]
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
【单选题】下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标...[详细]
2015注会《公司战略》练习题:内部控制(9.9)
为了方便备战2015年注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 单选题 下面有关内部...[详细]
下列关于内部控制的含义和要素的说法中,不正确的是...
2019年注册会计师考试备考正当时,题海战术可能不是速度最快的学习方法,但是却一定是学习注会最有用的学习方法!书读百遍其义自见!题做十遍,就可以...[详细]
...与治理层沟通值得关注的内部控制缺陷的说法中,...
【多选题】下列有关注册会计师与治理层沟通值得关注的内部控制缺陷的说法中,不正确的有( )。 A.注册会计师可以以口头的形式向治理层通报审计过程中...[详细]
下列关于内部控制审计基准日的说法中,不正确的是( )。
【单选题】下列关于内部控制审计基准日的说法中,不正确的是( )。 A.内部控制审计基准日是指注册会计师评价内部控制在某一时日是否有效所涉及的基准...[详细]
2016年注册会计师考试《审计》练习题:有关内部控制的说法
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的练习题,希望对大家有所帮助,祝...[详细]
下列关于监控要素的说法中错误的是( )。
【单选题】下列关于监控要素的说法中错误的是( )。 A.专项监督是企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查B.企业应当制定内部控制缺陷...[详细]
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中...
【单选题】确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是( ...[详细]
下列有关内部控制的人工和自动化成分的相关表述中,...
【单选题】下列有关内部控制的人工和自动化成分的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。 A.被审计单位的内部控制系统包含人工成分,通常也包含自动化...[详细]
下列关于内部控制缺陷整改的说法中,正确的是
放弃不难,但坚持一定很酷。2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《审计》这一科目难度较大,更...[详细]
下面有关内部控制的说法中错误的是
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- 下列关于战略委员会的说法中,错误的是
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