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2017《审计》高频考点:信息技术内部控制审计
我们一起来学习2017《审计》高频考点:信息技术内部控制审计。 【内容导航】 1.信息技术内部控制审计 【考频分析】 考频:★★★ 复习程度:...[详细]
2017注会《审计》每日一练:内部控制(9.23)
2017注会《审计》每日一练:内部控制(9.23),不管你的梦想是什么,只有带着淡然的态度,做好当前的事情,才能如愿以偿。对于注册会计师考试而言,想要收获成功,就是不...[详细]
2016注册会计师《审计》高频考点:信息技术内部控制审计
我们一起来学习2016《审计》高频考点:信息技术内部控制审计。本考点属于《审计》第五章信息技术对审计的影响第三节信息技术的一般控制和应用控制测试的...[详细]
2017年注会《公司战略》高频考点:内部控制目标及内部控制要素
2017年注册会计师备考紧张进行中,网校专业教务团队特组织编写了注会各科目高频考点供大家参考。以下是注会《公司战略与风险管理》高频考点,希望对广大考生...[详细]
2017注会《审计》每日一练:内部控制(9.23)
2017注会《审计》每日一练:内部控制(9.23),不管你的梦想是什么,只有带着淡然的态度,做好当前的事情,才能如愿以偿。对于注册会计师考试而言,想要收获...[详细]
2016年注册会计师考试《审计》知识点:关于内部控制...
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,...[详细]
2016年注册会计师《审计》练习题:内部控制
以下与销售业务相关的内部控制中,注册会计师不认可的是( )。 A. 开具账单的人员根据商品价目表的单价和发货凭证的数量开具销售发票,发货凭证留底,发票...[详细]
...考试《审计》每日一练:信息技术内部控制审计
2014年注会考试《审计》每日一练:信息技术内部控制审计, 单选题 以下关于一般控制和应用控制的描述中不正确的是( )。 A、应用控制是设计在计算机应用...[详细]
2016年注册会计师考试《审计》知识点:内部控制和控...
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,...[详细]
2018年注册会计师《审计》每日一练:内部控制(6.13)...
2018年注册会计师《审计》每日一练:内部控制(6.13),每一点的付出都是值得的,注会更需要努力。想要通过注册会计师的考试,一定要多加练习才可以。正保会计网校注册...[详细]
注册会计师考试《审计》知识点:与存货相关的内部控...
网校论坛学员精心为大家分享注册会计师考试科目里的重要知识点,希望对广大考生学习注会有帮助。 1、与采购相关的内部控制的总体目标是—所有交易都已获得...[详细]
2017注会《审计》易错题解析:相关内部控制
2017注会《审计》易错题解析:相关内部控制,中国有“书读百遍,其义自见”的古谚,西方有“Practicemakesperfect”的箴言,两者都是在强调重复练习的重要性。2017年...[详细]
2015年注会《审计》练习题:与审计相关的内部控制(8.10)
2015年注会《审计》练习题:与审计相关的内部控制(8.10),为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目...[详细]
2018注会《公司战略》易错题解析:内部控制审计(六)...
【答案解析】注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行(整合审计)。选项D的说法不正确。 点评:本题考核内部控制审计。对于内控...[详细]
2015年注册会计师考试《审计》知识点:销售交易的内部控制
请仔细研读教材中“销售交易的内部控制目标、关键内部控制和审计测试一览表”,对下面内容的理解和做好简答与...[详细]
注册会计师考试《审计》知识点:内部控制五要素之监...
网校论坛学员精心为大家分享注册会计师考试科目里的重要知识点,希望对广大考生学习注会有帮助。 一、对控制的监督的含义 对控制的监督是指被审计单位...[详细]
2017注册会计师《审计》知识点:审计业务约定书
5.提及注册会计师拟出具的审计报告的预期形式和内容,以及对在特定情况下出具的审计报告可能不同于预期形式和内容的说明。 (二)审计业务约定书的特殊考虑 1.考虑...[详细]
2016年注册会计师《审计》知识点:控制测试
如通过控制测试获取控制风险为中或低的证据,就可以接受较高的检查风险并在很大程度上通过实质性分析程序获取进一步的审计证据,减少对细节测试的依赖【效率就是效益】...[详细]
2018年注册会计师专业阶段考试大纲《审计》
正保会计网校特意为考生整理了考试大纲,供注册会计师考试备考学员学习,以下是2018年注会(CPA)审计考试大纲,供广大学员参考学习。注册会计师全国统一考试大纲——专业...[详细]
2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制
内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。 2.对内部控制的责...[详细]
内部控制审计目标 注会
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