注册会计师专栏☉整理持续监督活动相关问题讨论及资料分享,并提供持续监督活动相关资讯

  • 董事长风采

    由中华全国归国华侨联合会和凤凰卫视集团联合发起、凤凰教育和中国华侨公益基金联合会主办的2017-2018华人教育家大会暨“聚焦中华”教育盛典在北京凤凰中心隆重举行,正保...[详细]

    2018-6-26
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  • 2009年注册会计师新制度《审计》试题及答案解...

    一、单项选择题(本题型共6大题,20小题,每小题1分,本题型共20分。每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案,在答题卡相应...[详细]

    2018-6-28
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  • 2018年注册会计师招生方案

    北京工业大学经管学院副教授,全国著名的注册会计师考前辅导专家,对注册会计师的试题有专门的研究,积累了丰富的教学经验及考前辅导经验。授课逻辑严谨,条理清晰,深入浅...[详细]

    2018-6-27
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  • 基金从业《基金法律法规》知识点:基金职业道德教育的途径

    基金职业道德教育的途径多种多样,主要有以下几种: 一、岗前职业道德教育 岗前教育,是指在基金从业人员就业上岗之前,对其所进行的入职必备知识和职业道德...[详细]

    2016-6-8
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  • 2010注册会计师考试专业阶段《审计》试题及参考答案-正保会计网校...

    欢迎广大热心学员积极提供2010年注册会计师试题信息,我们将根据大家提供的资料进行核对整理,并及时提供2010年注册会计师试题及参考答案,欢迎大家积极参与讨论,预祝您...[详细]

    2018-6-19
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  • 董事长风采

    由中华全国归国华侨联合会和凤凰卫视集团联合发起、凤凰教育和中国华侨公益基金联合会主办的2017-2018华人教育家大会暨“聚焦中华”教育盛典在北京凤凰中心隆重举行,正保...[详细]

    2018-6-26
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  • 2017年国际内审师《内审实务》练习题:质量保证和改...

    2017年国际注册内部审计师考试备考工作正在紧张进行,正保会计网校为了帮助参加2017年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供...[详细]

    2017-8-9
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  • ...师考试《审计》知识点:内部控制五要素之监督

    对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程,该过程包括及时评价控制的设计和运行,以及根据情况的变化采取必要的纠正措施。 ...[详细]

    2013-1-29
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  • 2018年注会《公司战略》每日一练:监控要素(12.29)

    正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《公司战略与风险管理》每日一练,你练了吗? 单选题 下列关于监控要素的...[详细]

    2017-12-29
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  • 上市公司会计信任度探究

    本文从上市公司会计信任度研究的背景和意义为起点,分析上市公司会计信任度时存在的很多问题,例如:上市公司会计信息披露虚假行为经常出现,违规成本低廉、...[详细]

    2012-4-27
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  • 财政部关于印发《会计改革与发展“十三五”规划纲...

    根据《会计改革与发展“十三五”规划纲要》,各级财政部门和中央有关主管部门要深化会计职称制度改革,进一步完善会计人员结构——到2020年具备初、中、...[详细]

    2016-12-29
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  • 关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

    为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、...[详细]

    2018-5-29
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  • ...部发布:会计师事务所执业许可和监督管理办法

    财政部对《会计师事务所审批和监督暂行办法》(财政部令第24号)进行了修订,修订后的《会计师事务所执业许可和监督管理办法》已经部长办公会审议通过。...[详细]

    2017-8-30
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  • 2009年注会《审计》(新制度)考试涉及考点总结

    购2017注会考前冲刺面授班的学员可获赠800元代金券,用于购买2018年注会面授班。 招生方案选购课程 学读问练全部覆盖,深度剖析不留空白;充分利用碎片时间,随时随地...[详细]

    2018-6-17
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  • “十三五”时期资产评估行业发展规划

    资产评估行业是现代高端服务业,是经济社会发展中的重要专业力量,是财政管理中的重要基础工作,在维护国有资产权益、防止国有资产流失、规范资本市场运作、...[详细]

    2017-6-20
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  • 法国电信集团的内部审计

    作为全球电信创新和研发的领军者,法国电信集团不但成立了自己的研究中心,还与美国及亚洲的高科技中心建立了密切的合作关系。 内审人员的职能 马克。相勃作为法国电...[详细]

    2018-6-17
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  • 关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知

    为贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能...[详细]

    2017-6-29
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  • 企业会计准则解释第8号

    为了深入贯彻实施企业会计准则,解决执行中出现的问题,同时,实现企业会计准则持续趋同和等效,财政部制定了《企业会计准则解释第8号》。本课程诚邀老师,对该准则解释第...[详细]

    2018-6-20
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  • 内部控制与公司治理的整合

    【摘要】内部控制理论发展的历史表明,内部控制的目标在不断提升,范围在不断扩大,大有与管理学、经济学融合之势。文章在回顾有关内部控制和公司治理关系...[详细]

    2010-4-8
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  • 加强企业内部审计 发挥“免疫系统”功能

    摘要:随着我国社会主义市场经济体制的健全和完善,作为现代企业制度组成部分之一的内部审计制度也有了长足发展,已由财务收支审计向以企业“增值”为目的...[详细]

    2011-10-27
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