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2015年注册会计师《审计》每日一练:控制测试(8.28)...
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[实务] 2017财会热点事件 从零基础到专业会计 37张表填报指导 [税务师] 合格证申请要点 近百人1次性全科通过 税务师将启用新版证书 华为财管成功经验借鉴 轻...[详细]
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如何学注会《审计》:了解被审计单位的内部控制
《会计》 《审计》 《税法》 《经济法》 《财务成本管理》 《公司战略与风险管理》 在风险导向审计中,了解被审计单位的内部控制是非常重要的工作,...[详细]
【跟我学审计】第十章:风险应对(旧制度)
【答案解析】注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越广;如果对控制测试结果不满意,注册会计师应当考虑扩大实质性程序的范围。所以评...[详细]
谁来开发会计师事务所管理软件
“会计师事务所做大做强,要从人脑管理、会议管理转变为电脑化管理、信息化管理。管理信息化是一条漫长而艰辛的过程,也是会计师事务所做大做强的必经...[详细]
注册会计师《审计》考点解析:设计进一步审计程序时...
网校将论坛中学员关于设计进一步审计程序时的考虑因素这一知识点进行整理,在此分享给大家,希望对大家备考2012年注会审计科目有所帮助。 设计进一步审计程序...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:自动化控制
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 选择题 在信息技术环境下,不属于自动...[详细]
2016注会考试《审计》每日一练:控制测试(9.17)
2016注会考试《审计》每日一练:控制测试(9.17),多选题在确定控制测试的范围时,下列做法中正确的有()。A、在所审期间,注册会计师拟信赖控制运行有效性的时间越...[详细]
穿行测试与控制测试的区别与联系
样本范围 通常为一笔 取决于注册会计师的职业判断,需考虑交易发生的频率、拟信赖的控制时间长度、预期偏差、其他审计证据、审计证据可靠性和相关性等因素...[详细]
2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制
内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。 2.对内部控制的责...[详细]
2015年注册会计师《审计》备考资料:确定控制测试性...
正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师学习中的遇到的知识点,希望对大家备考有帮助,学习中遇到问题,可以去网校论坛讨论或去所报课程答疑板提问。 ...[详细]
【决胜十月 魔鬼集训】2016注册会计师《审计》第八...
2016年注会考试在即,目前为止,我们已经进入到全面巩固和冲刺阶段。为了让大家能够进一步认识和了解自己的学习程度,检验大家的学习成果,网校特别为大家准备各科目各章节...[详细]
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[注会] 注会成绩复核 如何从学渣变学霸 19:00直播:《会计》导学 [初级] 私教直播速成班开班啦 备考干货大汇总 考试题型、难度提醒 [中级] 还在纠结是否考中...[详细]
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