会计从业_会计职称考试专栏☉整理内部会计内控制度相关问题讨论及资料分享,并提供内部会计内控制度相关资讯
【战略魔法学院—魁地奇飞行社】 《企业内部控制应...
4, 企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性。最美女会计 在...[详细]
企业与行政事业单位内部控制方法对比-(财经法规第...
企业与行政事业单位内部控制方法对比企业行政事业单位不相容职务分离控制不相容职务分离控制授权审批控制授权审批控制会计系统控制归口管理财产保护控制财产保护控制预算控制...[详细]
企业与行政事业单位内部控制方法对比-(财经法规第...
企业与行政事业单位内部控制方法对比企业行政事业单位不相容职务分离控制不相容职务分离控制授权审批控制授权审批控制会计系统控制归口管理财产保护控制财产保护控制预算控制...[详细]
4.下列各项中,不属于企业内部控制应当遵循的原则的...
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...4.下列各项中,不属于企业内部控制应当遵循的原则的是( )。 发表于:2016-05-...[详细]
【福建2012会计从业考试财经法规第一章讲义】会计监督
第四节 会计监督 综述 1、加强会计监督,最重要的是要建立有效的会计监督体系。 2、我国已形成了三位一体的会计监督体系,包括单位内部监督、以财政部门为主体的...[详细]
...的内部控制 多选(11)
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...11、按照内部控制缺陷的本质分类,可以把内部控制缺陷分为( )。 A、设计缺陷 B...[详细]
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【战略保卫战】03.24“内部控制基本规范(新)单选(2...
A、信息与沟通 B、内部监督 C、内部环境 D、控制活动 悬赏金额: 50 金币 状态:已解决 最佳答案: jjjhard C最美女会计 与其临渊羡鱼,不如退而结网 引用...[详细]
内部控制
内部控制企业行政事业单位概念由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济...[详细]
关于出纳的内部控制
在企业财务内控的实践中,出纳在进行财务工作时应当受到以下几个方面的“制约”或“协调”: 第一、印鉴管理制度: 现金出纳和银行出纳分别掌管财务印鉴,加盖时要审查...[详细]
2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位
内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]
请教内控问题?
·互动交流 正保财务软件| 老师专区| 嘉宾访谈| 休闲娱乐| 招聘求职| 会计新人...C.有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现 D.内部控制不仅仅是制度和手册,而是...[详细]
内部控制不相容岗位汇总,很全哒~走过路过不要错过...
内部控制不相容岗位汇总,很全哒~走过路过不要错过哦~~~不全您补充昂~ ...(三)存货的保管与相关会计记录;(四)存货发出的申请与审批,申请与会计记录;(五...[详细]
会计电算化学习:完善电算化会计信息系统内部控制
会计电算化信息系统的内部控制制度,从计算机会计系统的建立和运行过程来看,可分为对系统开发和实施的系统发展控制、对计算机会计系统各个部门的管理控制、对计算机会计...[详细]
2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位
内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]
请教内控问题?
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内控小总结
内控不相容职务相分离和授权审批制度出纳不得兼任稽核,会计档案的记录和保管,收入费用债权债务等的登记工作不得由一个人经办全部的现金业务大额现金支付应该集体决策...[详细]
湖北会计从业《财经法规》会计监督考点
第四节 会计监督 我国已形成了三位一体的会计监督体系,包括单位内部监督、以财政部门为主体的政府监督和以注册会计师为主体的社会监督。 一、单位内部会计监督 (...[详细]
内部会计内控制度
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