注会CPA考试专栏☉整理注册会计师执行审计任务应当制定审计计划(判断)相关问题讨论及资料分享,并提供注册会计师执行审计任务应当制定审计计划(判断)相关资讯

  • 会计从业资格考试《会计基础》大纲(修订)通知

    会计的基本特征有:(1)会计是一种经济管理活动;(2)会计是一个经济信息系统;(3)会计以货币作为主要计量单位;(4)会计具有核算和监督的基本职能;(5)会计采用一系列...[详细]

    2016-7-11
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  • 浅析电算化会计条件下的审计

    电算化会计是会计发展的必然方向,由于电算化会计与手工会计无论在会计基础,还是在会计工作方法等方面都存在着很大差别。因此,传统的财务审计在新的条件...[详细]

    2012-8-3
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  • 07工程造价的计价与控制模拟试题(二)

    (3)建设成本上升费主要用于对“估算日期”之后的成本调整,以补偿直至工程结束时的未知价格增长。 2.世界银行关于应急费的规定中,有一项费用是作为费用...[详细]

    2007-3-28
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  • 集团公司的内部控制审计研究

    摘要:首先介绍内部控制审计的两种形式,并强调专项内部控制审计已成为有效的管理工具。接着说明制度和组织保证是内部控制审计的前提条件,最后详细分析做好...[详细]

    2009-7-13
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  • 《实施内部审计业务》练习题(4)-正保会计网校

    3、内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则: A、辩明错误可能存在的方式并将其列作审计...[详细]

    2016-7-27
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  • 企业内部审计外包应当把握好的环节

    内部审计外包(Outsourcing the Internal Audit Function)是指组织将其内部审计职能部分或全部通过契约委托给组织外部的具备专业胜任能力的机构或人员执行。...[详细]

    2009-11-5
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  • 《实施内部审计业务》练习题(1)-正保会计网校

    2、内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师: A、...[详细]

    2016-7-20
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  • 工程造价的计价与控制模拟试题(二)

    解题要点:投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标,其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出...[详细]

    2007-5-21
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  • 法治国家视角下的公共财政

    公共财政的基础是完备的财政法律制度,从主要着眼于以“放权让利”为主调的改革,到走上制度创新之路、旨在建立新型财税体制及其运行机制的1994年的财税...[详细]

    2010-10-21
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  • 刘家义审计长在全国审计工作会议上作重要讲话

    1月18日,全国审计工作会议在北京怀柔召开。刘家义审计长在大会上作了题为《紧紧围绕主题主线,切实履行审计职责,为经济社会科学发展做出积极贡献》的重要...[详细]

    2011-1-18
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  • 2010中级会计职称考试《财务管理》试题及答案解析

    一、单项选择题(本类题共25小题,每小题1分,共25分,每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。请将选定的答案,按答题卡要求,用2B铅笔填涂答题卡中题号...[详细]

    2016-8-6
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  • 国际注册内部审计师资格考试办法实施细则

    根据《国际注册内部审计师资格考试办法》(以下简称考试办法)和中国内部审计协会与国际内部审计师协会签署的在中国开展国际注册内部审计师考试协议,制定本实施细则。 ...[详细]

    2016-8-7
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  • 中华人民共和国国家审计准则(2009年版)(征求意见稿...

    第一条 为了规范审计机关及其审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,明确审计责任,防范审计风险,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》...[详细]

    2016-7-25
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  • 审计风险及其防范的办法

    法律在赋予审计职业专门的鉴证权力的同时,其也承担相应的责任。如果审计人员在审计活动中因发生违约、失察等行为而提供了虚假的审计信息,并因此损害了...[详细]

    2009-10-9
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  • 关于印发会计行业中长期人才发展规划(2010—2020年)的通知

    根据《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《人才规划纲要》)总体要求,在认真总结会计人才建设取得的成就和经验、深入分析当前和今后...[详细]

    2010-10-11
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  • 论事业单位内部审计的独立性

    我国内部审计机构的设置没有一个统一的合理的标准,许多中小事业单位忽视内部审计机构的设置建设,即使是大型事业单位也没有一个较为合理的公认的可操作模...[详细]

    2009-7-30
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  • 审计机关的审计风险及防范问题

    摘要:审计是伴随着市场经济活动的产生而产生,因社会经济生活中存在大量的不确定性和欺骗性,相应产生了一定的审计风险。审计关系各方都应当积极了解审计...[详细]

    2010-9-8
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  • 经济责任审计风险控制

    经济责任审计是以领导干部所在单位的财政财务收支为基础,通过对领导干部任期内的经济指标完成情况、重大经营决策情况、执行国家财经法规情况以及个人遵守廉政纪律情况等...[详细]

    2016-4-9
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  • 经济责任审计风险

    [摘要]经济责任审计是审计机关根据干部管理,监督工作的需要,依据国家法律法规和有关政策规定,对单位的财务活动,财经法规和经济效益的真实性,合法性以及领导干部个人...[详细]

    2016-7-3
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  • 审计风险的形成及防范方法

    法律在赋予审计职业专门的鉴证权力的同时,其也承担相应的责任。如果审计人员在审计活动中因发生违约、失察等行为而提供了虚假的审计信息,并因此损害了国家...[详细]

    2010-3-30
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注册会计师执行审计任务应当制定审计计划(判断)

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