注会CPA考试专栏☉整理以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的表述中,正确的是相关问题讨论及资料分享,并提供以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的表述中,正确的是相关资讯
2014年注册会计师考试《审计》第十七章练习题
3、下列与舞弊相关的表述中不恰当的是( )。 A、注册会计师有责任按照审计准则...审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有(...[详细]
...》易错题解析:利用内部审计的工作
【正确答案】ACD【答案解析】本题考查的是利用内部审计的工作。选项B应该是工作中是否执行内部审计标准。另外还有一个方面是:是否执行必要的审计程序,...[详细]
...练习题:内部审计报告(10.14)
下列关于内部审计报告的表述中,错误的有( )。 A、内部审计报告应使股东会及管理层了解经营程序和内部控制是否有效 B、完成审计后,内部审计师首先会与...[详细]
有关内部审计和注册会计师审计关系的说法
1、下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中错误的是( )。 A、为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,...[详细]
2008年注册会计师考试《审计》试题及答案解析
对于恰当审计程序的选择题,在审计的习题中经常出现,单选题题目可以问什么是最好...在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 5....[详细]
2005年注册会计师考试《审计》模拟试题及答案
11.下列有关对存货项目审计的表述中,正确的是...10.下面有关注册会计师审计与政府审计叙述正确的...A.政府审计和注册会计师审计都是对被审计单位的...[详细]
1998年度注册会计师考试《审计》试题及答案
11.注册会计师审计应收帐款的目的,不应包括()。 ...有关审计与企业财务会计关系的下列表述中,正确的提...7.注册会计师对特定内部审计工作进行评价时,应当考虑...[详细]
注册会计师考试知识辨析:注册会计师审计与内部审计的区别
区别 注册会计师审计 内部审计 审计目标的不同 主要对被审计单位财务报表的合法性和公允性进行审计 主要是对内部控制的有效性、财务信息的真实性和...[详细]
2014注册会计师考试《审计》第六章练习题
关于总体审计策略和具体审计计划的说法中,不正确的是...B、由组成部分注册会计师审计组成部分的范围 C、与...C、内部审计工作的可获得性及注册会计师拟信赖内部审计...[详细]
2016年注册会计师《审计》练习题:内部控制
以下与销售业务相关的内部控制中,注册会计师不认可的是( )。 A. 开具账单的人员根据商品价目表的单价和发货凭证的数量开具销售发票,发货凭证留底,发票...[详细]
2014注会考试《审计》练习题:内部审计和注册会计师审计关系
下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是( )。 A、为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的...[详细]
2013年度注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案解析1
认定层次的重大错报风险,选项C错误;注册会计师也可能使用被审计单位内部数据,...乙注册会计师拟采用PPS抽样方法,下列有关该方法的表述中,正确的是()。 A....[详细]
下列关于注册会计师审计与单位内部审计关系的表述中,正确的有( )。
C.注册会计师审计完全独立于被审计单位 D.两者的审计职责及作用不同 【答案】BCD 【解析】内部审计为组织内部服务,接受总经理或董事会的领导,只具有相对独立性。...[详细]
2001年注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案(一)
2、有关存货审计的下列表述中,正确的是:() A...B.被审计单位的中期会计报表 C.内部控制调查问卷...9、A注册会计师于2000年3月25日完成对Y 公司...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:内部审计的客观性(8.4)
下列各项中,注册会计师在评价内部审计的客观性时需要考虑的是( )。 A.内部审计的活动是否经过适当的监督和复核 B.被审计单位是否有存在有关内部审计人...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:内部审计工作
只有在下列情况中,注册会计师才应当评价内部审计人员的专业胜任能力和客观性,以确定是否在审计工作中利用被审计单位内部审计工作的结果的是( )。 A、内...[详细]
注册会计师审计模拟试题
·2016年注会《审计》易错题解析:利用内部审计工作[2016-05-26] ·2016年注会《审计》易错题解析:注册会计师与治理层的沟通[2016-05-21] ·2016年注会《审计》...[详细]
求助答案
4.在确定审计证据的数量时,下列表述中错误的是( )...C.注册会计师对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员...%.联营企业20×8年度财务报表由其他注册会计师审计...[详细]
2016注册会计师《审计》练习题:内部审计的客观性
下列各项中,注册会计师评价内部审计的客观性时通常不需要考虑的是( ) A.内部审计人员是否不承担任何相互冲突的责任 B.被审计单位是否存在有关内部审计...[详细]
2009年注册会计师新制度《审计》试题及答案解析
4.在确定审计证据的数量时,下列表述中错误的是( )...D.内部审计人员对控制实施风险评估 【答案】B 【中华...%.联营企业20×8年度财务报表由其他注册会计师审计...[详细]
以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的表述中,正确的是
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