注会CPA考试专栏☉整理注册会计师在对内部控制进行了解相关问题讨论及资料分享,并提供注册会计师在对内部控制进行了解相关资讯

  • ...网校老师提供参考答案!(陆续更新……)

    (3) 过程中,甲公司聘请XYZ公司对乙公司的各项资产和负债进行了评估,并根据评估...A注册会计师拟了解相关内部控制。检查存货保管协议,生产记录,出入库单据以及相关...[详细]

    2016-7-1
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  • 2011年注会考试复习内部控制的局限性

    (二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 5.内部控制无论如何设计和执行...[详细]

    2015-11-22
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  • 审计客观题题目及答案

    1.在确定鉴证业务是基于责任方认定的业务还是直接报告业务时,A注册会计师应当考虑...7.在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作 ...[详细]

    2016-6-29
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  • 审计做错的那些题

    17 . [多选题] 在内部控制的各构成要素中,与被审计单位特定业务流程相关的有...20 . [多选题] 注册会计师对被审计单位整体层面的控制活动进行的了解和评估,...[详细]

    2016-6-14
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  • 审计做错的那些题

    18 . [多选题] 在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常会( )。A.查阅上期...20 . [多选题] 注册会计师对被审计单位整体层面的控制活动进行的了解和评估,...[详细]

    2016-6-24
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  • 审计做错的那些题

    4 . [解答题] C和D注册会计师负责审计Y公司2010年度财务报表,于2010年12月1日至12月15日对Y公司的相关的内部控制进行了解、测试与评价。C和D注册会计师计划实...[详细]

    2016-6-26
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  • 我的学习小屋---会审专区

    1.注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为( )A.内部审计是注册会计师审计的基础B.内部审计是...[详细]

    2016-4-10
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  • 审计做错的那些题

    【答案解析】:选项A,股民的损失不是由不实报告导致的,注册会计师不应列为利害...C.在对蓝海科技公司2010年度财务报表进行审计时,通过简单了解内部控制,发现蓝海...[详细]

    2016-6-30
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  • 2011年注会学习小屋---审、税、经

    4.对整体层面内部控制了解的内容在了解内部控制的各构成要素时,注册会计师应当对被审计单位整体层面的内部控制的设计进行评价,并确定其是否得到执行。5.对整体层面...[详细]

    2016-6-28
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  • 2011年注会学习小屋---审、税、经

    控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施。2.了解控制环境的要求在评价控制环境的设计和实施情况时,注册会计师...[详细]

    2016-6-24
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  • 注会40天

    如果注册会计师计划不依赖信息系统控制(包括手工控制和自动控制),注册会计师也需要对系统环境进行了解和评估如果注册会计师计划依赖自动系统控制,或依赖以自动系统生成...[详细]

    2015-11-23
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  • 内部控制的缺陷需要与治理层沟通不

    具体到今年这道多选题,题干是下列哪些需要与治理层沟通,有个选项是内部控制的...会计 会计职称 | 注册会计师 | 税务师 | 高级会计师 会计从业 | 经济师...[详细]

    2016-6-20
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  • ...过程和体会,希望对大家有些帮助~

    (1)含义:口头证据是被审计单位职员或其他有关人员对注册会计师的提问进行口头...相关性是指与审计目标相关(如果是了解内部控制或测试内部控制就要与内部控制相关,...[详细]

    2016-5-16
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    第五条 单位负责人对本单位内部会计控制的建立健全及有效实施负责。第二章 内部...对外投资项目如有其他投资者,应当根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查...[详细]

    2016-4-15
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  • ...过程和体会,希望对大家有些帮助~

    本业务循环的内部控制;然后,在此基础上对本业务循环涉及到的重要会计报表项目(...循环审计方法是按业务循环进行实质性测试的,因为,注册会计师是按照业务循环了解、...[详细]

    2016-6-13
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  • 注会40天

    控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性。...依赖信息系统控制(包括手工控制和自动控制),注册会计师也需要对系统环境进行了解...[详细]

    2015-12-25
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  • [原创]2007会审财税

    在不考虑其他因素影响的前提下,请分别针对上述5种情况,判断A注册会计师应对2003...注册会计师审计要对内部控制进行测评就须了解其内部审计的设置和执行情况。原因(...[详细]

    2016-4-11
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    (三)成本费用预测、决策、预算、控制、核算、分析、考核的控制流程应当清晰,对成本费用核算、内部价格的制订和结算办法、责任会计及有关成本费用考核等应当有明确的...[详细]

    2016-4-16
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  • 【我们的家园】

    例题1:注册会计师在对A股份有限公司2004年度会计报表进行审计时,发现被审计单位根据...【例题2】:注册会计师在对A股份有限公司销售收款循环的内部控制进行了解和评价,...[详细]

    2016-2-5
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  • 2011年注会学习小屋---审、税、经

    例如,在系统鉴证业务中,注册会计师直接对系统的有效性进行评价并出具鉴证报告,该...企业内部控制有效性的评价报告 企业内部控制运行有效性情况(2)鉴证对象特征:定性...[详细]

    2016-6-25
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注册会计师在对内部控制进行了解

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