注册会计师报名专栏☉整理注册会计师内部控制相关问题讨论及资料分享,并提供注册会计师内部控制相关资讯

  • 内部控制的缺陷需要与治理层沟通不

    具体到今年这道多选题,题干是下列哪些需要与治理层沟通,有个选项是内部控制的...会计 会计职称 | 注册会计师 | 税务师 | 高级会计师 会计从业 | 经济师...[详细]

    2016-1-21
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  • 2011年注会考试复习内部控制的局限性

    (二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 5.内部控制无论如何设计和执行...[详细]

    2015-11-22
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  • 【第二波】司法机关内部控制检查报告

    内部控制检查报告中国注册会计师考试全体考生: 我们接受委托,对中国注册会计师协会(以下简称中注协)2011年的泄题事件内部控制进行检查。 一、中注协对内部控制的责任 ...[详细]

    2015-12-18
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    第一条 为了指导企业规范财务报告编制,防范企业不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响,保证会计信息的真实可靠,根据《企业内部控制规范——基本规范》和国家有关...[详细]

    2016-2-10
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    此外,在2009年课件没出来之前可以先去听由**会计在线制作的2008年注册会计师...我现在不知道企业内部控制制度有哪些?是如何制定的?为什么会制定这些内部控制?...[详细]

    2016-1-29
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    此外,在2009年课件没出来之前可以先去听由**会计在线制作的2008年注册会计师...比如说,教材谈到要求考生掌握如何评价被审计单位内部控制的设计和执行的有效性。...[详细]

    2016-2-6
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  • FOR CHINA CPA---

    《注册会计师全国统一***纲——专业阶段考试(2012年度)》及《注册会计师全国统一...(2)销售与收款循环的内部控制和控制测试(3)销售与收款循环的实质性程序2.采购...[详细]

    2016-4-3
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  • 审计做错的那些题

    选项C由于审计测试技术和被审计单位内部控制制度的局限性,不能苛求注册会计师发现和披露财务报表中的所有错报。选项D属于注册会计师的欺诈行为。3 . [多选题] ...[详细]

    2016-3-28
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    下面引用由★妙然★在2009-3-31 9:10:00发表的内容:祝蜻蜓妹妹今天考试顺利过关!借姐姐吉言,中午的时候考试顺利通过。好紧张啊!距注册会计师考试还有149天各地...[详细]

    2016-3-1
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    论坛首页 微讲座 学员心声 嘉宾访谈 会计职称 注册会计师 税务师 评估/造价师 ...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]

    2016-2-12
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    正保远程教育 - 正保会计网校论坛 - 注册会计师综合讨论区 跳转至 首页 上一...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]

    2016-1-30
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  • 审计客观题题目及答案

    4.在合理保证的直接报告业务中,A注册会计师认为提出鉴证结论的正确方式是 ( )。 A.明确提及责任方和标准,如“我们认为,责任方作出的‘根据×标准,内部控制在所有...[详细]

    2016-3-22
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  • ...2015年年报审计情况快报(第三期)

    注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。 (二)带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 高升控股(中审众环事务所审计)。吉林省高升科技有限公司(以下...[详细]

    2016-3-8
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]

    2015-12-5
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]

    2016-2-25
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  • 新华制药被出具否定意见内控审计报告

    上市公司2011年年报审计情况快报,新华制药被信永中和出具了否定意见的内部控制审计...如果以形势会变化、内控有局限为理由逃避责任的话,那注册会计师的内部控制审计...[详细]

    2016-3-28
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    会计从业| 会计学历考试| 国际证书考试| 银行/证券/统计/期货从业 造价师 ·...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]

    2015-12-30
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  • ...过程和体会,希望对大家有些帮助~

    因为你考的是注册会计师,不是法官,所以对于法院的...所以我们厂的职代会对王老师对外签合同有一个内部...因为一般从税法的合格率看,如果控制在12%左右的时候...[详细]

    2016-2-26
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  • ...过程和体会,希望对大家有些帮助~

    在审计过程中,A注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。6、为判断L...2)被审计单位内部控制的强弱。3)以前期间的函证结果。4)函证方式的选择。若...[详细]

    2016-2-25
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  • ...:企业内部控制具体规范)

    会计从业| 会计学历考试| 国际证书考试| 银行/证券/统计/期货从业 造价师 ·...复习过程的点点滴滴——蓝蜻蜓注会野战营:财 审 两法(第6页:企业内部控制具体...[详细]

    2016-2-24
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