注册会计师报名专栏☉整理注册会计师可以单独进行内部控制审计相关问题讨论及资料分享,并提供注册会计师可以单独进行内部控制审计相关资讯
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
A.对非流动资产和非流动负债,注册会计师可以通过检查形成期初余额的会计记录和其他...审计工作中,A注册师向甲公司管理层口头通报了识别出的值得管理层关注的内部控制...[详细]
审计做错的那些题
B.股民C可单独对B会计师事务所提出控告C.注册会计...选项C由于审计测试技术和被审计单位内部控制制度的...方向的追查;观察固定资产的方向是注册会计师可以灵活...[详细]
审计客观题题目及答案
C.明确提及鉴证对象,如“我们认为,内部控制在所有重大...13.随着审计过程的推进,注册会计师通常认为修改重要性...7.在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
对于特别风险,如果不进行控制测试,不是应该细节测试或者与实质性分析程序结合的吗...注册会计师认为该错报微小,没有要求被审计单位修改,后面好几个都是错报较小没...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
第四个简答审计意见错了最后一个。第五道错了每天数次的内部控制远25个样本...会计职称 | 注册会计师 | 税务师 | 高级会计师 会计从业 | 经济师 | 职称...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
简答题 甲公司2014年应付账款期末余额550万,注册会计师认为应付账款可能存在低估...有一道简答,说注会向项目质量控制复核人咨询重要性,审计策略等,恰不恰当 引用...[详细]
...审计》试题,网校老师提供参考答案!(陆续更新……)
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...组成部分注册会计师可以代集团项目组实施的程序是()A.针对集层面控制实施控制...[详细]
2011年注会考试复习内部控制的局限性
(二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 5.内部控制无论如何设计和执行...[详细]
2012注册会计师考试《审计》练习题(1)
【答案解析】:进一步审计程序的目的包括:通过实施控制测试以确定内部控制运行的...在一定前提下的,如果控制环境非常薄弱,则注册会计师不应该选择在期中进行控制测试...[详细]
新华制药被出具否定意见内控审计报告
根据中注协3月30日发布的上市公司2011年年报审计情况快报,新华制药被信永中和出具...如果以形势会变化、内控有局限为理由逃避责任的话,那注册会计师的内部控制审计...[详细]
内部控制的缺陷需要与治理层沟通不
具体到今年这道多选题,题干是下列哪些需要与治理层沟通,有个选项是内部控制的...审计师 经济师 AICPA ACCA 初级会计职称 中级会计师 注册会计师 税务师 资产评估...[详细]
【第二波】司法机关内部控制检查报告
内部控制检查报告中国注册会计师考试全体考生: 我们接受委托,对中国注册会计师协会(以下简称中注协)2011年的泄题事件内部控制进行检查。 一、中注协对内部控制的责任 ...[详细]
2011年注会学习小屋---审、税、经
注册会计师将对这些实物单位项目进行审计,并将各实物...将预期存在错报的明细账户选出,单独进行函证,并将...4.信息技术对内部控制的影响;5. 信息技术内部控制...[详细]
...年报审计情况快报(第十四期)
(详见附表5),其中非标准财务报表审计报告47份,非标准内部控制审计报告39份,有...中国证券监督管理委员会对仰帆控股的立案调查尚在进行过程中,注册会计师提醒财务...[详细]
...怎样看审计的内容增减和能力等级!
近日,财政部公布了2015年注册会计师考试大纲,给正保会计网校各位学员提供了今年注会...4.了解被审计单位的内部控制5.评估重大错报风险(二)风险应对1.针对财务报表...[详细]
2011年注会学习小屋---审、税、经
E注册会计师负责对戊公司20×8年度财务报表进行审计...将预期存在错报的明细账户选出,单独进行函证,并将...4.信息技术对内部控制的影响;5. 信息技术内部控制...[详细]
2011年注会学习小屋---审、税、经
如果对样本结果的评价显示,对总体相关特征的评估需要修正,注册会计师可以单独或...5. 信息技术内部控制审计。 本章基本结构框架 本章知识要求和能力等级 知识要求...[详细]
.../念念有生灭四相/弹指刹间几轮回
3.注册会计师认为,在执行审计时,测试内部控制的最终目的是提高审计的效率。为了...D.注册会计师赵某认为,他可以到其子女所在企业的进行审计,只要其子女不是该...[详细]
【注会考后吐槽区】2015注册会计师考试《审计》考...
【注会考后吐槽区】2015注册会计师考试《审计》考后...评价内部审计的客观性那道题目做模拟试题的时候做过...小牛梦幻:记得有一道对错报进行沟通的单选题,网校模拟...[详细]
收入成本审计
请问各位大虾,审计实务中如何进行收入成本的审计,主要...自动控制程度较高了,所以了解销售业务的内部控制也...会计职称 | 注册会计师 | 税务师 | 高级会计师 ...[详细]
注册会计师可以单独进行内部控制审计
热门资讯- 《企业内部控制审计指引》之内部控制审计概述
- 浅议中小企业内部控制与银行信贷风险防范
- 通过公益性团体捐赠税前扣除条件放宽
- ...战略与风险管理知识点:研究与开发战略
- 浅析资产减值调控利润的防范
- 财政部会计司及中注协解读《企业内部控制审计指引》
- ...知识点:业务外包内部控制风险评估
- 2015年注会考试《审计》知识点:业务外包内部控制风险评估
- 2015高级会计师考试预学习:控制组织架构(5.6)
- 2014年注会《公司战略与风险管理》知识点:企业内部控制审计
- 注册会计师考试《公司战略与风险管理》知识点:组织结构
- 对存货的审计从何下手
- 计算机系统必向新会计准则转换
- 企业年金基金管理办法
- 第二批2家保险资产管理公司即将获债权投资通行证




