注册会计师考试专栏☉整理注册会计师考试相关问题讨论及资料分享-注册会计师应当评价内部控制是否足以应对舞弊风险

  • 审计案例分析

    要求被审计单位提高计提坏账准备的比例;并相应对有关...注册会计师应查明其原因是否清楚,是否符合有关规定,..."截留收入;(别是否利用"预收账款"账户进行舞弊行为...[详细]

    2015-12-30
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  • 2013年注会考试之我的审经税财---相信自己,努力提...

    注册会计师 税务师 评估/造价师 实务交流 从业考试...上市公司发行新股,导致投资者持有、控制该公司股份...不过这道题后面一小问,还让用风险中性原理来做。好...[详细]

    2016-1-6
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  • 2011年注会学习小屋---审、税、经

    生产活动和内部控制活动,增加注册会计师对被审计单位...更新对被审计单位的了解和风险评估结果,以确定是否...(1)行业发展及其可能导致的被审计单位不具备足以应对...[详细]

    2015-12-23
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  • 2011年注会学习小屋---审、税、经

    注册会计师应当对被审计单位整体层面的内部控制的设计进行评价,并确定其是否得到...又如,管理层缺乏诚信或承受异常的压力可能引发舞弊风险,这些风险与财务报表整体...[详细]

    2016-1-5
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  • ...-相信自己,努力提高自己,通过考试

    注册会计师 税务师 评估/造价师 实务交流 从业考试...单位拥有或控制,记录的负债是被审计单位应当履行的...可能因被审计单位误解有关列报的规定或舞弊等而产生...[详细]

    2016-1-7
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  • ...-相信自己,努力提高自己,通过考试

    内部控制“水桶”中溅到外面,有的被“注册会计师...比如仅靠实质性程序不足以应对错报风险,而实质性...比如一般舞弊假账都是下半年做的比较多,假如没有...[详细]

    2016-1-7
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  • ...则形成以下四个会计舞弊动因理论

    注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...冰山理论说明,一个公司是否可能发生会计舞弊,不仅取决于其内部控制制度的健全性和...[详细]

    2016-1-7
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  • 练习打字啰(审计篇)

    会计师事务所应当评价因密切关系和自身利益产生的不...1.对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的...2.设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不...[详细]

    2015-12-24
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  • ...过程和体会,希望对大家有些帮助~

    【考点三】注册会计师应当收集充分、适当的审计证据(...单位内部控制情况的研究与评价结果、有关会计账项的...D.审计过程中是否发现错误或舞弊8.下列各项中,能够...[详细]

    2015-12-27
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  • 练习打字啰(审计篇)

    会计师事务所应当评价因密切关系和自身利益产生的不...1.对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的...2.设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不...[详细]

    2015-10-28
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  • 审计客观题题目及答案

    2.在确定鉴证业务是否符合承接条件时,A注册会计师应当考虑的业务特征是 ( )。...B.拟如何应对由于舞弊或错误导致的特别风险 C.对与审计相关的内部控制采取的方案...[详细]

    2016-1-4
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  • 审计做错的那些题

    的舞弊行为,注册会计师完全按照审计准则执业也可能没有发现,此时注册会计师没有...公司的各项内部控制政策和程序都比较健全有效,于是将其重大错报风险评估为低水平...[详细]

    2016-1-5
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  • 2010年度注册会计师全国统一考试-专业阶段考试《审...

    业务是否符合承接条件时,A注册会计师应当考虑的业务...C.明确提及鉴证对象,如“我们认为,内部控制在所有重大...D.审计项目组应对舞弊导致的重大错报风险的审计程序...[详细]

    2016-1-3
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  • 存货舞弊案例分析

    所策划的舞弊方案给注册会计师带来了很大的审计风险...尤其对那些内部控制制度较为薄弱而在资产负债表中又...职业团体应对注册会计师进行专职培训,以提高查找资产...[详细]

    2016-1-3
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  • 练习打字啰(审计篇)

    6.获取的审计证据是否充分、适当,足以支持审计结论7...5.要求注册会计师将识别、评估和应对风险的关键程序...控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定...[详细]

    2015-12-25
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  • 2013年注会考试之我的审经税财---相信自己,努力提...

    C、实际控制人认购的股份自发行结束之日起36个月内...徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密两种情形,...丁提议B会计师事务所承办A企业审计业务的理由是否...[详细]

    2015-12-28
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  • 练习打字啰(审计篇)

    控制的运行有效性是否支持其计划评估的重大错报风险...注册会计师发现的误差可能足以使其得出结论:即使在...控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定...[详细]

    2015-12-23
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  • ...-相信自己,努力提高自己,通过考试

    为了应对美国的萨班斯法案,在美国上市的企业就必须...四大会计师事务所或投资银行对公司的内部控制体系进行...的重大错报风险(无论该错报由于舞弊或错误导致)而...[详细]

    2015-7-20
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  • ...-相信自己,努力提高自己,通过考试

    注册会计师 税务师 评估/造价师 实务交流 从业考试...上市公司发行新股,导致投资者持有、控制该公司股份...然后,利用风险中性定理,计算上行概率(计算上行报酬率...[详细]

    2015-12-16
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  • ...-相信自己,努力提高自己,通过考试

    注册会计师 税务师 评估/造价师 实务交流 从业考试...为了应对美国的萨班斯法案,在美国上市的企业就必须...公司内部控制系统和风险控制流程的重组,由于企业内部...[详细]

    2015-12-28
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注册会计师应当评价内部控制是否足以应对舞弊风险

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