注册会计师考试专栏☉整理注册会计师考试相关问题讨论及资料分享-内部控制的审计报告和注册会计师的管理建议书在形式上有何不同
[原创]学习日记,旁人勿进
因此,内部控制只能在一定程度上防止错误和舞弊行为的...对下列各种情况,注册会计师应签发何种类型的审计报告...应当向被审计单位 报告,如有需要,可出具管理建议书...[详细]
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因此,内部控制只能在一定程度上防止错误和舞弊行为的...对下列各种情况,注册会计师应签发何种类型的审计报告...应当向被审计单位 报告,如有需要,可出具管理建议书...[详细]
2011年注会学习小屋---审、税、经
(4)与管理层的沟通和报告(5)管理建议书 2.审计...如果注册会计师未能完成审计业务,会计师事务所应当自...包括了解内部控制,为识别财务报表层次以及各类交易、...[详细]
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②审计报告日后,发现例外情况要求注册会计师实施新的...(5)管理建议书 2.审计完成阶段工作底稿 (1)审计...生产经营活动和内部控制的审计证据,以及有关以往的错...[详细]
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因此,内部控制只能在一定程度上防止错误和舞弊行为的...对下列各种情况,注册会计师应签发何种类型的审计报告...应当向被审计单位 报告,如有需要,可出具管理建议书...[详细]
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注册会计师可以将以电子或其他介质形式存在的审计工作...(5)管理建议书 2.审计完成阶段工作底稿 (1)审计...包括了解内部控制,为识别财务报表层次以及各类交易、...[详细]
...过程和体会,希望对大家有些帮助~
向客户提供技术建议书-签署销售合同-结合库存情况备货...出具了无保留意见审计报告。X注册会计师于2004年初...2)被审计单位内部控制的强弱。3)以前期间的函证结果...[详细]
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注册会计师在确定审计工作底稿的格式、要素和范围时...(5)管理建议书 2.审计完成阶段工作底稿 (1)审计...包括了解内部控制,为识别财务报表层次以及各类交易、...[详细]
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1.信息技术内部控制审计的基本观点在信息技术环境下,...性的改变,注册会计师仍需要按照标准执行相关的审计...(5)管理建议书 2.审计完成阶段工作底稿 (1)审计...[详细]
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7.审计工作底稿便于有经验的注册会计师实施质量控制...D.既有利于项目组内部复核,同时也利于项目质量控制...(5)管理建议书 2.审计完成阶段工作底稿 (1)审计...[详细]
审计做错的那些题
股民C认为注册会计师在2009年审计报告未对其可持续...选项C由于审计测试技术和被审计单位内部控制制度的...B.出具管理建议书C.审慎选择被审计单位D.深入了解...[详细]
...过程和体会,希望对大家有些帮助~
会计至12章练习中心,轻一经济法知识产权法书,练习...本业务循环的内部控制;然后,在此基础上对本业务循环...注册会计师将建议被审计单位调整,并将审计差异汇总至...[详细]
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因此,内部控制只能在一定程度上防止错误和舞弊行为的...对下列各种情况,注册会计师应签发何种类型的审计报告...应当向被审计单位 报告,如有需要,可出具管理建议书...[详细]
...过程和体会,希望对大家有些帮助~
本业务循环的内部控制;然后,在此基础上对本业务循环...注册会计师将建议被审计单位调整,并将审计差异汇总至...【解析】无论何种组织形式的企业,所有重要的担保、...[详细]
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因此,内部控制只能在一定程度上防止错误和舞弊行为的...对下列各种情况,注册会计师应签发何种类型的审计报告...应当向被审计单位 报告,如有需要,可出具管理建议书...[详细]
...,是不是会计和审计要放在一年考?
审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段...大家给点建议,是不是会计和审计要放在一年考? 最美...现在就有心看书书了呀?无法漏题?莫非也想? 引用 ...[详细]
...过程和体会,希望对大家有些帮助~
本业务循环的内部控制;然后,在此基础上对本业务循环...注册会计师将建议被审计单位调整,并将审计差异汇总至...【解析】无论何种组织形式的企业,所有重要的担保、...[详细]
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因此,内部控制只能在一定程度上防止错误和舞弊行为的...对下列各种情况,注册会计师应签发何种类型的审计报告...应当向被审计单位 报告,如有需要,可出具管理建议书...[详细]
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因此,内部控制只能在一定程度上防止错误和舞弊行为的...对下列各种情况,注册会计师应签发何种类型的审计报告...应当向被审计单位 报告,如有需要,可出具管理建议书...[详细]
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因此,内部控制只能在一定程度上防止错误和舞弊行为的...对下列各种情况,注册会计师应签发何种类型的审计报告...应当向被审计单位 报告,如有需要,可出具管理建议书...[详细]
内部控制的审计报告和注册会计师的管理建议书在形式上有何不同
- 内部控制审计与财务报表审计比较
- 被审计单位的内部控制问题及其思考
- 浅谈注册会计师的审计责任
- 内部控制审计中的几个基本问题研究
- 注册会计师针对管理层凌驾于内部控制之上实施的审计程序有哪些?
- 审计做错的那些题
- 2003年注册会计师全国统一考试《审计》模拟试题及答案
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- 2001年注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案(一)
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- 独立审计实务公告第2号——管理建议书
- 2009年注册会计师新制度《审计》试题及答案解析
- 审计责任与会计责任的界定分析
- 论会计师事务所对企业内部控制制度的监督与评价
- 注册会计师审计独立性的影响因素及建议
- 2001年度注册会计师全国统一考试《审计》试题及答案(二)
- 审计综合题、简答题出题点及应对方法
- 2014注册会计师考试《审计》第六章练习题
- 独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险
- 2005年注册会计师考试辅导《审计》答疑周刊 --- 第十期