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群友们好,厂里面12月调了一辆车给其它单位,已计提折旧半年,请问12月的账务处理我应该怎么做呢?对方是兄弟单位,也没说有没有钱给。我这边想先挂着账先。12月份要确认固定资产处理收入吗?
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论坛等级: 论坛元老
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关联公司之间,应该按公允价值确认收入。
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论坛等级: 论坛元老
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12月份减少,一月份不再计提折旧。
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