注册会计师专栏☉整理审计中涉及的几个值得关注的内部控制相关问题讨论及资料分享,并提供审计中涉及的几个值得关注的内部控制相关资讯
2017注会《审计》每日一练:内部控制(9.23)
正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《审计》每日一练,你练了吗? 单选题 在下列所描述的内部控制中,最有利于被审计单位...[详细]
2017年中级审计师《审计理论与实务》题库:内部控制要素
2017年审计师考试正在向我们靠近,大家准备好了吗?机会是留给有准备的人的,快跟着网校的步伐,来巩固一下所学吧!祝大家备考愉快,考试成功! 单选题 单选题 下列...[详细]
2018年注会《审计》易错题解析:内部控制(十八)
以下是正保会计网校根据学员答题情况,精选筛选的《审计》科目易错题并配以教师讲解。快来做题吧! 下列各项中,体现内部控制的固有局限性的有( )。 ...[详细]
2017《审计》高频考点:信息技术内部控制审计
我们一起来学习2017《审计》高频考点:信息技术内部控制审计。 【内容导航】 1.信息技术内部控制审计 【考频分析】 考频:★★★ 复习程度:...[详细]
2017注会《审计》易错题解析:信息技术对内部控制的...
A公司将全部信息技术外包给专门的应用软件服务提供商,注册会计师获取了服务机构注册会计师对服务机构内部控制有效性出具的报告,注册会计师在评价该报告的...[详细]
2015年注会《审计》知识点:LV4了解内部控制的程序
注册会计师对内部控制了解,包括评价控制的“设计”,并确定其是否“得到执行”,但不包括对控制是否“得到一贯执行的测试”(控制测试)。 (二)了解内部控...[详细]
2014年高会考前复习重点:内部控制审计与相关业务的...
为了帮助参加2014年高级会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校特为大家整理了高级会计师考试考前复习重点,帮助广大考生一起学习一起进步。 ...[详细]
...注册会计师考试《审计》知识点:关于内部控制
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,...[详细]
2016年注册会计师《审计》练习题:内部控制总体
为了方便备战2016注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 多选题 如果注册会计师...[详细]
企业如何进行财务报告内部控制审计
《企业内部控制应用指引第14条——财务报告》第二条规定:“本指引所称财务报告,是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。”3C框...[详细]
货币资金审计中涉及的几个值得关注的内部控制
货币资金审计这一章节中,我们学习的时候通常把重点放在库存现金监盘和银行存款函证上,但是关于货币资金的内部控制这个问题也不容易小觑,可能会出现在客观...[详细]
2015年注会《审计》练习题:内部控制缺陷(8.31)
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 多选题 下列各项中,可能...[详细]
2017注会《审计》易错题解析:相关内部控制
中国有“书读百遍,其义自见”的古谚,西方有“Practice makes perfect”的箴言,两者都是在强调重复练习的重要性。2017年注册会计师考试日益临近,多看书,勤做题是...[详细]
2017年注会《审计》练习题:特别风险相关的内部控制
下列有关特别风险相关的内部控制的说法中,错误的是( )。 A.对于管理层应对特别风险的控制,无论是否信赖,都需要进行了解 B.了解特别风险的相关控制...[详细]
2018中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2.20)
为了帮助大家高效备考,坚持学习,正保会计网校提供审计师考试《审计理论与实务》每日一练在线测试练习,各考生登录后即可进行免费测试。如有疑问可以到所报...[详细]
财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》
实施企业内部控制注册会计师审计,是促进企业尤其是上市公司扎实贯彻《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的重要制度安排,是注册会计师行业开拓执业领域、...[详细]
2015年注会《审计》每日一练:与审计相关的内部控制(8.7)
正保会计网校注册会计师每日一练在线测试,登录后即可进行免费测试,如有疑问可以到答疑板与专家进行交流,24小时之内即可得到满意答复。欢迎大家积极参与! 单选题 下列...[详细]
2016注册会计师《审计》每日一练:内部控制(9.8)
2016注册会计师《审计》每日一练:内部控制(9.8),多选题下列有关审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不...[详细]
2017注会《审计》每日一练:内部控制(9.23)
正保会计网校注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《审计》每日一练,你练了吗? 单选题 在下列所描述的内部控制中,最有...[详细]
2018年中级审计师《审计理论与实务》易错题:内部控制
小编提醒你:做错了题一定要做总结,再遇到一定要秒杀它。为了帮助你更好地备考,正保会计网校专家为你特意整理了中级审计师考试《审计理论与实务》易错...[详细]
审计中涉及的几个值得关注的内部控制
热门资讯- 浅谈内部审计与内部控制对企业发展的影响
- 2018中级《审计理论与实务》每日一练:内部控制(2.20)
- 注册会计师考试《审计》知识点:内部控制五要素之监...
- 财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》
- ...中级审计师《审计理论与实务》题库:内部控制
- 2016年注册会计师考试《审计》知识点:内部控制和控...
- 中级审计师考试《审计理论与实务》复习:内部控制测评
- 审计人变苦干为巧干应当具备的七种能力
- 2017年CIA考试《内审要素》练习题:内部控制有效性
- 内部审计与内部控制对企业发展的影响
- 2015年注会《审计》知识点:LV4对风险评估的修正
- ACCA:新企业内控审计指引有三亮点
- 浅议内部审计在企业财务控制中的作用
- 审前调查的十大方法
- 《审计》每日一练:销售与收款循环的内部控制和控制...
- 企业内部控制审计指引实施意见发布
- 2018初级《审计理论与实务》每日一练:内部控制流程(2.14)
- 企业内部控制审计指引实施意见(已下架)
- 浅析内部控制的审计程序
- 《企业内部控制审计指引》之内部控制审计概述





