我们公司去年代国外一个公司返检产品,员工发生费用回来在我们公司报销,我直接做费用了,这个月收到国外公司汇来的返检费,我做其他业务收入了,这个要不要做增值税噢。报表都发出去了,怎么办呢。现在想一想,以前报销时应该做其他应收款,现在收回来冲其他应收款就可以了。现在要怎么做。
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我们公司去年代国外一个公司返检产品,员工发生费用回来在我们公司报销,我直接做费用了,这个月收到国外公司汇来的返检费,我做其他业务收入了,这个要不要做增值税噢。报表都发出去了,怎么办呢。现在想一想,以前报销时应该做其他应收款,现在收回来冲其他应收款就可以了。现在要怎么做。
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