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  • 2015年注会《审计》练习题:货币资金内部控制(8.24)...

    2015年注会《审计》练习题:货币资金内部控制(8.24),为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的...[详细]

    2015-8-24
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  • 2015年注会《审计》知识点:货币资金内部控制测试

    为了帮助广大学员备战2015年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!...[详细]

    2015-2-11
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  • 注会《审计》练习题:与货币资金相关的内部控制(7.2...

    注会《审计》练习题:与货币资金相关的内部控制(7.27),为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的...[详细]

    2015-7-27
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  • 货币资金审计-正保会计网校手机网

    (1)现金审计。 ①现金内部控制制度的审查。 现金是货币资金的重要项目之一,便于携带,不受控制,正如审计的基本步骤,审计人员一般人员从其内控制度来着手。其要点是...[详细]

    2018-6-24
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  • 2017年初级审计师《审计理论与实务》练习题:账面余额

    为了帮助备考2017年审计师考试的考生提高自己的答题能力与速度,正保会计网校精心为大家整理了审计师考试《审计理论与实务》题库。祝大家梦想成真! 多选题...[详细]

    2017-9-8
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  • 论货币资金内控管理

    1货币资金内部控制目标 内部控制目标是管理者建立健全内部控制的根本出发点。货币资金内部控制目标有4个: ①货币资金的安全性。通过良好的内部控制,确保...[详细]

    2010-11-15
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  • 货币资金风险管理

    货币资金(以下简称资金),包括库存现金、银行存款和其他资金。其他资金指外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等。企业的...[详细]

    2018-3-29
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  • 建立货币资金内部控制应遵循的四项原则

    【摘要】笔者认为,每个企业在建立货币资金内部控制时都应当遵守合法并符合实际的原则、成本效益原则、不相容职务相分离原则以及制衡原则。 一、合法并符合...[详细]

    2010-9-24
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  • 针对大股东违规占用的货币资金审计对策

    【摘要】本文主要针对大股东违规占用上市公司资金之“顽症”,分析大股东及其关联方违规占用上市公司资金的主要形式以及相应的货币资金审计策略需要关注的几...[详细]

    2009-3-3
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  • 货币资金内部控制制度的内客

    货币资金流动性强,发生的弊端较多,因此建立健全的内部控制制度极为事要,审计人员在审计货币资金时,要对货币收支业务进行验证,也要对企业的内部控制制度...[详细]

    2011-5-23
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  • 长期借款审计的程序

    如果长期借款期末余额较大.或有关业务内部控制有薄弱环节,应向贷款银行或其他金融机构发函询证借款额、借款利率、已偿还数额及利息支付情况等。 3.验...[详细]

    2011-1-12
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  • 浅谈行业系统审计

    审计组除对上述审计基本目标事项以及确定的共性专题事项每个单位都必须审计或审计调查外,还应根据审前调查和审计重点目标,充分运用分析性复核方法,逐一细...[详细]

    2012-12-3
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  • 货币资金内部控制的原则和目标

    一、货币资金内部控制的原则 1.岗位分工和职务分离 将涉及货币资金内部控制的不相容职务分别由不同人员担任。 2.严格收支分开及收款入账 将现金收支...[详细]

    2011-11-25
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  • 货币资金审计的几个关键

    货币资金主要包括现金和银行存款,其流动性强,控制风险高,一些单位的舞弊与违法犯罪活动与货币资金密切相关。因此,货币资金的审计风险比较高。本人刚参加审计工作,在老...[详细]

    2018-5-24
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  • 货币资金内部控制体系设计

    从资产负债表反映的指标可知,货币资金因其流动性最强,而排在首位。货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金。正因其流动性最强,所以大多数贪污、...[详细]

    2011-6-14
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  • ...考试《审计》知识点:销售交易的内部控制

    为了帮助广大学员备战2015年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快! 知识点:...[详细]

    2015-2-9
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  • 货币资金内部控制制度的内容及方法

    【摘要】货币资金是单位流动性最强、控制风险最高的资产,是单位生存与发展的基础。完善而有效的货币资金内部控制制度,对加强单位经营管理、保护单位财产...[详细]

    2009-4-9
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  • 货币资金业务流程的控制

    对于现金收入,如果单位配有收银机,单位的收款员应于每天营业结束后,在专门人员监督下,将当天营业额中应有的现钞收入数同收银机自动记录的累计数相核对,...[详细]

    2012-4-19
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  • 上市公司财务内控执行中应注意的几个问题

    一要加强现金预算管理,重点组织制定和实施长短期融资方案,优化企业资本结构,开展资产负债的比例控制和财务安全性、流动性管理; 二要严格现金收支预算控制,及时组织预算...[详细]

    2018-5-17
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  • 企业内部控制应用指引第6号——资金活动

    第一条 为了促进企业正常组织资金活动,防范和控制资金风险,保证资金安全,提高资金使用效益,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。 ...[详细]

    2010-4-15
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