注册会计师专栏☉整理下列关于职责分离的表述中相关问题讨论及资料分享,并提供下列关于职责分离的表述中相关资讯
2015年注册会计师《审计》练习题:信息系统
正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试练习题,希望对大家备考有帮助,学习中遇到问题,可以去网校论坛讨论或去所报课程答疑板提问。 单选题: ...[详细]
国际内审师《内审实务》每日一练:对内部风险管理(11.22)
不积跬步,无以致千里;不积小流,无以成江河。备考国际注册内部审计师(CIA)考试,也需要一点一滴地积累。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,...[详细]
2014年注册会计师考试《审计》第十三章练习题
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]
2016年注会《公司战略与风险管理》练习题精选(十一...
为了让广大学员通过练习,掌握相应知识点,正保会计网校精选了注册会计师各科目的练习题,供学员练习,祝大家备考愉快,以下是《公司战略》科目练习题。 1....[详细]
2017年CIA《内部审计基础》练习题:电脑自动系统
2017年国际注册内部审计师考试备考工作已经开始,正保会计网校为了帮助参加2017年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供...[详细]
注册会计师考试《审计》每日一练:信息技术内部控制...
单选题 ◎以下关于自动控制与手工控制的说法中不正确的是( )。 A、自动控制比较不容易被绕过 B、自动控制能够有效处理大流量交易及数据 C、自动信息...[详细]
国际内审师《内审基础》每日一练:内部控制整合框架...
如果把才华比作剑,那么勤奋就是磨刀石。愿你用你的勤奋充分备考国际注册内部审计师(CIA)考试。正保会计网校CIA考试每日一练以知识点为单元,针对知识点...[详细]
2017注册会计师《审计》答疑精华:实物控制
2017年注册会计师考试备考火热进行中,您是否还在为遇到难题不能够及时解答而感到苦恼?为方便学员备考,网校从答疑板中整理了部分答疑精华。当然,如果学习中遇到问题,您...[详细]
直播讲义:CMA考试P1 考前核心考点梳理-正保会计网校手机网
2017年CMA7月29日考试即将来临,为帮助广大备考CMA考试的学员做好考前冲刺,网校老师特别为大家带来直播交流,希望对您的备考有帮助!祝您考试顺利!本次直播主要内容为...[详细]
注册会计师《公司战略与风险管理》练习题:不相容职责分离控制
单项选择题 ◎甲公司是一家超市连锁企业。采购是其重要一环,为了防止在采购环节出现风险,甲公司管理层决定进行采购流程分解,将相关工作在两个或两个...[详细]
下列关于职责分离的表述中,不正确的是
2019年注册会计师考试的备考正在火热进行中!注会考试虽然难度很大,但是大家都抵不住其蕴含的含金量的诱惑,纷纷加入注会备考的大家庭,一起为拿下CPA《...[详细]
2019年注会《审计》每日一练:职责分离(12.13)
不向前走,不知路远;不努力学习,不明白真理。既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢向前,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过考试也就会更容易一点...[详细]
2017年中级审计师《审计理论与实务》题库:内部控制...
学无止境,天道酬勤。不断的练习可以强化记忆,加深理解。2017年审计师考试正在向我们靠近,大家准备好了吗?机会是留给有准备的人的,快跟着网校的步伐,来巩固一下...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:信息技术一般控制...
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 选择题 下列关于信息技术...[详细]
2016注会《审计》每日一练:采购与付款交易(9.24)
单选题 下列有关采购与付款交易的职责分离的表述中,错误的是( )。 A、请购与审批分离 B、询价与确定供应商分离 C、采购合同的订立与审批分离 D、采购与付款...[详细]
2018中级审计师《审计理论与实务》练习题精选二十...
2018年中级审计师考试备考已经起航,正保会计网校在此精选了中级审计师《审计理论与实务》科目的练习题供学员参考,希望能帮助大家每天进步一点点,基础扎实一点点,早日...[详细]
下列有关信息系统的说法中,错误的是( )。
【单选题】下列有关信息系统的说法中,错误的是( )。 A.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度B.虽然信息系统具备很多人工处理...[详细]
2014年注册会计师考试《审计》练习题:信息技术内部...
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快! 单项选择...[详细]
2017年国际内审师《内审基础》练习题精选(二十)
为了使广大学员在备战2017年国际注册内审师考试时更快的掌握相应知识点,正保会计网校在此精选了国际内审师《内部审计基础》科目的练习题供学员参考,祝大家备考愉快,...[详细]
2014年注会考试《审计》每日一练:信息技术内部控制...
单选题 下列有关信息技术控制审计的说法中,不正确的是( )。 A、为得到控制是否可依赖的结论,每个自动系统控制要与其对应的手工控制一起测试 B、一般...[详细]
下列关于职责分离的表述中
热门资讯- 2015注册税务师考试《财务与会计》每日一练:代理成...
- 2017年国际内审师《内审基础》练习题精选(五)
- 内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指...
- 2018年CIA考试《内审基础》易错题:舞弊危险信号概...
- 2015年注会《审计》知识点:采购交易的内部控制
- 经济师《中级金融》每日一练:内控机制的基本特征4....
- 2015年注册会计师《审计》练习题:内部控制(8.19)
- 银行业初级《银行管理》每日一练:内部控制(2.6)
- USCPA考试REG高频考点:内控中的职责分离(上)
- 2016年注册会计师考试《审计》知识点:关于内部控制...
- 2019注册会计师考试每日一练免费测试(12.13)
- 2019注册会计师考试每日一练免费测试(12.13)
- 国际注册内审师考试《内部审计的作用》综合训练题...
- 2019注册会计师考试每日一练免费测试(12.13)
- 2018年初级审计师《审计理论与实务》练习题精选二...
- 2018初级审计师《审计专业相关知识》练习题精选七
- 《内部审计在治理、风险和控制中的作用》练习题(3)...
- 2014年注册会计师考试《审计》第十三章练习题答案
- 初级审计师考试习题《审计理论与实务》:业务授权(09.16)
- 2017年注册会计师考试《审计》练习题精选(十五)