注册会计师专栏☉整理与控制测试相关错误的是相关问题讨论及资料分享,并提供与控制测试相关错误的是相关资讯
2016年注册会计师考试《审计》知识点:内部控制与控制测试
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝大家...[详细]
...注册会计师《审计》易错题专家点评:控制测试
单选题: 下列关于在控制测试中使用非统计抽样的说法中,错误的是( )。 A.在控制测试中使用非统计抽样时,抽样的基本流程与使用统计抽样时相同 B.控制...[详细]
内部控制审计与财务报表审计有哪些区别
问:内部控制审计与财务报表审计有哪些区别? 答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:控制测试的性质
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。多选题 在确定控制测试的...[详细]
【决胜十月 魔鬼集训】2016注册会计师《审计》第八章测试
2016年注会考试在即,目前为止,我们已经进入到全面巩固和冲刺阶段。为了让大家能够进一步认识和了解自己的学习程度,检验大家的学习成果,网校特别为大家准备各科目各章节...[详细]
2016年注册会计师《审计》练习题:控制测试
为了方便备战2016注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。单选题 注册会计师在对被...[详细]
2016年注会《审计》练习题:审计抽样实施控制测试
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的练习题,希望对大家有所帮助,祝...[详细]
2016年注册会计师考试《审计》练习题:控制测试
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的练习题,希望对大家有所帮助,祝...[详细]
注册会计师《审计》练习题:采购与付款循环的内部控制和控制测试
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]
2014注册会计师考试《审计》每日一练:审计抽样在控制测试中应用
单选题 在采用统计抽样进行控制测试时,注册会计师应当在推断的总体误差与可容忍误差进行比较,并根据比较结果确定是否接受所测试的内部控制总体。以下与此...[详细]
下列关于控制测试的时间安排的说法中,不正确的是( )。
【单选题】下列关于控制测试的时间安排的说法中,不正确的是( )。 A.对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力B....[详细]
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是
只有创造,才是真正的享受,只有拼搏,才是充实的生活。2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《...[详细]
下列有关控制测试的样本规模的说法中,错误的是
奋斗者在汗水汇集的江河里,将事业之舟驶到了理想的彼岸。2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。...[详细]
2014年注册会计师考试《审计》练习题:控制测试范围...
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快! 单项选择题 下列关于...[详细]
下列有关注册会计师确定控制测试的性质的说法中,错误的是
2019年注册会计师考试备考正当时,题海战术可能不是速度最快的学习方法,但是却一定是学习注会最有用的学习方法!书读百遍其义自见!题做十遍,就可以...[详细]
在确定控制测试的性质时,下列注册会计师的做法错误的是( )。
【单选题】在确定控制测试的性质时,下列注册会计师的做法错误的是( )。 A.某些控制的文件记录与证实控制运行有效性不相关,注册会计师可以考虑借助...[详细]
2017年注会《审计》练习题:对控制测试影响
单选题:下列有关实施实质性程序的结果对控制测试影响的表述中,错误的是( )。 A.如果通过实施实质性程序未发现某项认定存在错报,则注册会计师可以...[详细]
2016年注会《审计》知识点:不同信息技术环境下的审...
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝...[详细]
2017年注会《审计》练习题:内控测试
单选题:注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,错误的是( )。 A.不管控制运行是否有效,均应实施实质性...[详细]
2014年注册会计师考试《审计》每日一练:内部控制和控制测试
单选题 下列对批准赊销信用的控制活动与相关认定的对应关系的表述中,不正确的是( )。 A、设立独立的信用管理部门,与应收账款的计价和分摊认定相关 B...[详细]
与控制测试相关错误的是
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