帖子主题: [习题分享] 计算赠送客户焰火计征消费税计税依据的金额 发表于:Wed Oct 18 09:16:43 CST 2023

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甲礼花厂(一般纳税人)2022 年 6 月发生如下业务:
将生产的 A 型组合焰火的 80%以分期收款方式对外销售,合同约定不含税销售额 36 万元,6 月 28 日收取货款的 70%,7 月 28 日收取货款的 30%,当月货款尚未收到,另将剩余的 20%赠送给客户。
要求:计算赠送客户焰火计征消费税计税依据的金额。
 

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1楼  
发表于:2023-10-18 16:06:31 只看该作者
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发表于:2023-10-18 13:06:31 只看该作者

道阻且长,行则将至,择善固执
Fighting!
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发表于:2023-10-18 09:16:50 只看该作者
赠送客户计征消费税的计税依据的金额=36÷80%×20%=9(万元)

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