注册会计师专栏☉整理无效的审计程序有哪些相关问题讨论及资料分享,并提供无效的审计程序有哪些相关资讯
2016年注会《审计》每日一练:应收账款函证无效(4.1...
2016年注会《审计》每日一练:应收账款函证无效(4.1), 单选题 下列情形中不属于应收账款函证很可能无效的情形是( )。 A、以往审计业务经验表明回函率很低 B、...[详细]
2016年注会《审计》每日一练:应收账款函证无效(4.1...
2016年注会《审计》每日一练:应收账款函证无效(4.1), 单选题 下列情形中不属于应收账款函证很可能无效的情形是( )。 A、以往审计业务经验表明回函率很低 B、...[详细]
2018年中级审计师报名条件有变化吗?
2018年审计师考试备考开始了,你还在拖拉着不要开始备考吗?快来瞅瞅2018年中级审计师报名条件,你符合了吗?目前,2018年审计师报名条件暂未公布,您可...[详细]
2018中级审计师《审计专业相关知识》知识点:票据行为
2018年审计师考试的备考已经提上日程,正所谓:绳锯木断,水滴石穿,学习这件事贵在持之以恒。为了帮助广大考生朋友高效备考,正保会计网校特意整理了中级审计师《审计...[详细]
银行业中级《公司信贷》每日一练:贷款合同无效(7.2...
冰冻三尺,非一日之寒,银行业中级职业资格考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有银行业职业资格试题,正保会计网校每日一练可以帮到大家。...[详细]
2018中级审计师《审计专业相关知识》知识点:票据抗辩
2018年审计师考试的备考已经提上日程,正所谓:绳锯木断,水滴石穿,学习这件事贵在持之以恒。为了帮助广大考生朋友高效备考,正保会计网校特意整理了中级审计师《审计...[详细]
如何在2018年审计师考试这场游戏中获胜?
现在很多人爱玩游戏,那么我们把审计师考试当做一场游戏,2018年备考考生如何在这场游戏中获胜呢? 游戏规则搞清楚! 第一、想参加这场游戏,你得符合...[详细]
内部控制审计与财务报表审计有哪些区别
答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;财务报表审计是对财务报表是否在...[详细]
2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内...
内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。 2.对内部控制的责...[详细]
江西2016年中级审计师考试报名时间为6月13日至6月22日
凡符合《审计署、人事部关于修订印发〈审计专业技术初、中级资格考试规定〉及其实施办法的通知》(审人发〔2003〕4号)》及《高级审计师资格评价办法(试...[详细]
2014注会(cpa)审计答疑精华:应收账款存在认定的替代程序
回答:首先我们要明确一下“替代程序”的含义,所谓替代程序是一个广义上的概念,也就是说注册会计师在执行一种审计程序之后发现该程序无效,或者不能执行...[详细]
初级审计师《审计专业相关知识》每日一练:无效民事(12.27)
初级审计师《审计专业相关知识》每日一练:无效民事(12.27),初级审计师考试·多选题下列各项中,属于无效民事行为的有()。A.恶意串通,损害第三人利益...[详细]
2017税务师《涉税服务相关法律》习题:无效民事行为...
2017年税务师考试处于备考的黄金阶段,正确的学习方法对知识的学习起到事半功倍我效果。各位同学在学习知识点的同时要加强练习题的巩固,把知识点掌握...[详细]
2018年审计师考试报名需知
审计师考试报名门槛低,中专以上学历即可报名初级审计师考试,有很多小伙伴都是新手,那么报考审计师有哪些注意事项呢?正保会计网校为大家整理了2018年审计...[详细]
初级审计师《审计专业相关知识》每日一练:无效民事行为(4.10)
学习是一个长期坚持的过程,对于初级审计师考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,通过考试就会更容易一点点。正保会计网校审计师考试每日...[详细]
注册会计师告诉你审计程序怎么用(三)
导语:在“注册会计师告诉你审计程序怎么用(二)”里面,我们阐述了检查和观察两种程序的应用方法,本篇文章将给大家分析一下函证程序的使用方法,希望对大家日常工作有...[详细]
2017年审计师实行考后资格审核的地区有哪些
2017年审计师考试已经落幕了,正保会计网校温馨提示2017年审计师考生,部分地区实行考后资格审核,所以已经考完的小伙伴不要忘记哦!网校已为大家汇总了...[详细]
2018中级审计师《审计专业相关知识》知识点:审计机关的权限
(1)审计机关对被审计单位转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、账簿、会计报告等财务收支有关的资料,转移、隐匿违反国家规定取得的资产的行为,有权予以制止。...[详细]
函证及其替代测试的四大误区
第1312号准则第十四条规定:“当实施函证程序时,CPA应当对询证函保持控制”。但是,在日常审计实务中,一些CPA往往为了图省事,或不知道究竟应该如何控制,...[详细]
内部控制审计与财务报表审计整合要点浅析
2008年7月,财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》规定,执行本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价...[详细]
无效的审计程序有哪些
热门资讯- 2017注会《经济法》每日一练:无效民事行为(4.20)
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