帖子主题: [税法一] 城建税的计算  发表于:Sun Aug 14 20:23:04 CST 2022

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14 位于市区的某商贸企业(一般纳税人),2022年4月进口一批应税消费品,关税完税价格50万美元,汇率为1美元=7元人民币,嘉定关税税率20%消费税税率20%,增值税税率13%,该批消费品当月全部内销,取得不含税收入1500万元,另外委托外贸企业出口一批尚品,出口销售额1000万元(该批商品为本月从境内企业购进,买价为900万元,取得增值税专用发票)已知以上价格均不含增值税,则该商贸企业上述业务应缴纳城建税()万元答案:50*7*(1+20%)/(1-20%)*13%=68.25(万元)
应缴纳城建税=(1500*13%-68.25)*7%=8.87
问:为什么不计算消费税?
 
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发表于:2023-04-10 15:25:20 只看该作者
出口销售额1000万买价900万为什么不交100万差价的城建税
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发表于:2022-11-08 08:08:13 只看该作者
内销的价格没说进口来的是否加价销售,如果没有加价销售,这消费税算与不算一个样,进口时本身就没交城建税,内销时又抵扣了进口时的消费税,所以内销就没有消费税。如果加价销售了,那还得算进口与内销消费税之差算城建税。我这样理解不知对不对?题目中内销1500万,很显然销项大于进项是加价的,所以消费税也应该算一下的。现实中没有哪个企业不加价销售的。
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3楼  
发表于:2022-11-08 07:50:37 只看该作者
题目中说了,这1500万是内销,消费税确实应该算的。
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发表于:2022-11-05 21:05:18 只看该作者
进口环节交纳的增值税和消费税不算做城建税的计税基数

该来的会来,该走的请放手。 
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发表于:2022-11-02 16:26:17 只看该作者
贝拉
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6楼  
发表于:2022-11-02 15:32:41 只看该作者

要做出口退税的,已经退税了,进项税就不能抵扣了。

想要问一下,900万元购进货物的进项为什么不扣除
177****6082发表于2022-11-02 11:03:02



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贝拉
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7楼  
发表于:2022-11-02 15:30:43 只看该作者

题目里说了,是进口的应税消费品,进口不征,出口不退,所以城建税也就不计消费税这部分的了

回复:1楼贝拉的帖子

我是 想为什么不另外计算消费税消费税 50*7*(1+20%)/(1-20%)*20%=105
城建税=【(1500*13%-68.25)+105*7%
题目中不是说应税消费品吗??我没太理解

138****3781发表于2022-08-16 19:08:50



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8楼  
发表于:2022-11-02 11:03:02 只看该作者
想要问一下,900万元购进货物的进项为什么不扣除
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9楼  
发表于:2022-08-16 19:08:50 只看该作者

回复:1楼贝拉的帖子

我是 想为什么不另外计算消费税消费税 50*7*(1+20%)/(1-20%)*20%=105
城建税=【(1500*13%-68.25)+105*7%
题目中不是说应税消费品吗??我没太理解
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发表于:2022-08-15 16:16:10 只看该作者
学习了

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贝拉
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11楼  
发表于:2022-08-15 13:23:21 只看该作者
城建税的计税依据为纳税人实际缴纳的增值税消费税及经批准当期免抵的增值税额,城建税进口不征,出口不退。

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