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  • 现代内部审计五大流程与方法

    [摘要]内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员...[详细]

    2009-3-16
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  • ...一练:管理工作底稿(9.9)

    国际内审师《内审实务》每日一练:管理工作底稿(9.9),不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。对于国际注册内部审计师(CIA)考试而言,每天进步一点点,基础...[详细]

    2018-6-7
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  • ...一练:管理工作底稿(6.1)

    国际内审师《内审实务》每日一练:管理工作底稿(6.1),水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA),也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计...[详细]

    2017-6-1
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  • 现代内部审计五大流程与方法

    [摘要]内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的...[详细]

    2018-6-4
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  • 《实施内部审计业务》练习题(8)

    2、内部审计师编制的工作底稿中含有一系列员工的名单和身份证号码,并有如下表述:按随机数表与员工身份证号码抽出40位员工的个人档案,经证实这些档案包...[详细]

    2010-12-25
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  • 《实施内部审计业务》练习题(8)

    2、内部审计师编制的工作底稿中含有一系列员工的名单和身份证号码,并有如下表述:按随机数表与员工身份证号码抽出40位员工的个人档案,经证实这些档案包含公司501政策...[详细]

    2018-5-31
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  • 国际注册内审师《实施内部审计业务》综合训练第一套单选题135

    2014年国际注册内部审计师考试备考工作已经开始,正保会计网校为了帮助参加2014年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供...[详细]

    2014-3-27
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  • 国际注册内审师《实施内部审计业务》综合训练第一套单选题128

    2014年国际注册内部审计师考试备考工作已经开始,正保会计网校为了帮助参加2014年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供...[详细]

    2014-3-27
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  • 《实施内部审计业务》练习题(9)

    《实施内部审计业务》练习题(9), 1、集体决策是最适当的,当决定是否: A、报告对管理层非常重要的重大审计发现。 B、扩展审计方案,由于被审单位运作的不确定性...[详细]

    2018-5-14
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  • 《实施内部审计业务》练习题(1)

    《实施内部审计业务》练习题(1), 1、下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性: Ⅰ、建议新信息系统的应用程序的控制标准。 Ⅱ、为运行新的计算机应用程序编写...[详细]

    2018-6-26
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  • 《实施内部审计业务》练习题(10)

    2、在对一家小型设备生产商的接收货物运作情况的测试中,内部审计师将最关注哪个风险? A、没有检查出货物中的次品 B、收到的货物超过现实需要 C、...[详细]

    2010-12-25
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  • 内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南

    第四十条 企业内管干部经济责任审计应当重点检查所在企业经营发展情况、财务收支情况、履行国有资产出资人经济管理和监督职责情况、遵守法律法规和贯彻执行国家有关经济...[详细]

    2018-7-1
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  • 2011年《内部审计在治理、风险和控制中的作用》练习题(二)

    3、支出循环的具体审计目标之一就是确定是否所有付款的货物已经收到并在适当的账户中加以记录。在《标准》中这一目标属于以下哪个基本目标? Ⅰ、财务和运营信息的...[详细]

    2018-6-24
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  • 现代风险导向审计在内部审计中的应用

    摘要:风险导向内部审计是审计理念和审计模式的新发展,它是以降低企业审计风险和生产经营风险为目的,对风险进行全面管理的一种有效手段。文章介绍了风险...[详细]

    2012-8-2
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  • 《实施内部审计业务》练习题(11)

    1、以下哪项计算机辅助审计技术可以在不具备计算机操作员知识的情况下,同时处理虚拟和实际数据: A、整合测试设施(ITF); B、输入控制矩阵; C、平行模拟; D、数据...[详细]

    2018-5-31
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  • 最新内部审计准则解读与案例分析

    2013年8月20日,中国内部审计协会颁布了新的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》以及20项具体准则,自2014年1月1日起施行。现行的《内部审计基本准则...[详细]

    2018-6-24
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  • 《内部审计在治理、风险和控制中的作用》练习题(7)...

    D、以突然袭击方式对程序或部门开展审计或审查。 2、某内部审计师收到匿名举报,得知某生产线经理订购的更替部件远远超过所需数量,而且多余的部件从未发货。该经理对...[详细]

    2018-5-31
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  • ...之出具审计报告

    (一)标准内部控制审计报告 当注册会计师出具的无保留意见的内部控制审计报告不附加说明段、强调事项段或任何修饰性用语时,该报告称为标准内部控制审计报告。标准内部...[详细]

    2018-6-13
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  • 《内部审计在治理、风险和控制中的作用》练习题(1)...

    1、以下审计计划工具中最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面的是: A、长期日程安排表 B、工作方案 C、审计部门预算 D、审计部门章程 2、下列哪项在评价...[详细]

    2018-6-24
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  • 中粮控股内审办法

    在传统的观念里,审计部是一个费用部门,这个部门与价值创造无关。而中粮控股审计部近两年的工作业绩则充分证明:这个部门也能创造价值。 由于公司每年的投资项目很多...[详细]

    2018-6-21
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