会计从业_会计职称考试专栏☉整理内部会计控制现状相关问题讨论及资料分享,并提供内部会计控制现状相关资讯
2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位
内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]
资产应为控制的资源如何来理解
注会综合区| 会计| 审计| 税法| 经济法| 财管| 风险管理| 综合阶段 税务师...,报废也是企业的车,从实质重于形势看,这辆车就相当于企业的车,这个就是控制...[详细]
企业内部控制的目标包括哪些?
企业内部控制的目标主要包括:(1)合理保证企业经营管理合法合规。(2)合理保证企业资产安全。(3)合理保证企业财务报告及相关信息真实完整。(4)提高经营效率和效果。(...[详细]
2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位
内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]
企业与行政事业单位内部控制方法对比-(财经法规第...
企业与行政事业单位内部控制方法对比企业行政事业单位不相容职务分离控制不相容职务分离控制授权审批控制授权审批控制会计系统控制归口管理财产保护控制财产保护控制预算控制...[详细]
企业与行政事业单位内部控制方法对比-(财经法规第...
企业与行政事业单位内部控制方法对比企业行政事业单位不相容职务分离控制不相容职务分离控制授权审批控制授权审批控制会计系统控制归口管理财产保护控制财产保护控制预算控制...[详细]
怎么理解内部牵制制度
内部牵制是以账目间的相互核对为主要内容并实施岗位分离,以确保所有账目正确无误的一种控制机制。它是内部会计控制制度的重要内容之一,主要包括:(1)内部牵制制度的...[详细]
《法规》考点:单位内部的会计工作管理
单位内部的会计工作管理 单位内部的会计工作管理主要包括:单位负责人的职责;会计机构的设置;会计人员的选拔任用;会计人员回避制度。 1.单位负责人 是指单位的法定...[详细]
2016《会计电算化》易混易错考点 各模块控制参数
2016《会计电算化》易混易错考点 各模块控制参数 发表于:2016-04-11 11:09:15 打印 栀子花开v月亮 6075 主题帖 7758 问答数 论坛等级:论坛元老 学术级别:...[详细]
会计电算化学习:完善电算化会计信息系统内部控制
这主要是由于电算化对传统手工会计信息系统的内部控制带来了一系列影响,内部控制由人工控制变为人和计算机共同控制,原有的内部控制已无法适应会计电算化信息系统的...[详细]
单位内部会计控制方法
单位内部会计控制的方法有以下八个方面:1、不相容职务分离控制2、授权批准控制3、会计系统控制4、预算控制5、财产保全控制6、风险控制7、内部报告控制8、电子信息...[详细]
内部控制
内部控制企业行政事业单位概念由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济...[详细]
内部生成会计资料无纸化的规定
《企业会计信息化工作规范》第四十条规定: 企业内部生成的会计凭证、账簿和辅助性会计资料,同时满足下列条件的,可以不输出纸面资料: (一)所记载的事项属于本企业...[详细]
关于出纳的内部控制
关于出纳的内部控制 发表于:2011-07-21 09:12:37 打印 月下美人醉 99 主题帖 4507 问答数 论坛等级:钻石会员 学术级别:资深会计师 回帖:4109 经验:13543...[详细]
内部报表包含哪些内容
内部报表是指在管理控制系统运行中为企业内部的各级管理层以定期或非定期形式提供用于企业沟通、控制、决策以及业绩等的格式灵活的各种报表。该定义不涉及企业给股东、...[详细]
单位内部会计控制方法
单位内部会计控制的方法有以下八个方面:1、不相容职务分离控制2、授权批准控制3、会计系统控制4、预算控制5、财产保全控制6、风险控制7、内部报告控制8、电子信息...[详细]
单位内部会计控制方法
单位内部会计控制的方法有以下八个方面:1、不相容职务分离控制2、授权批准控制3、会计系统控制4、预算控制5、财产保全控制6、风险控制7、内部报告控制8、电子信息...[详细]
单位内部会计控制方法
单位内部会计控制的方法有以下八个方面:1、不相容职务分离控制2、授权批准控制3、会计系统控制4、预算控制5、财产保全控制6、风险控制7、内部报告控制8、电子信息...[详细]
【让错题华丽转身】 财经与法规 内部控制
(多选题)建立单位内部会计监督的基本内容和要求有()A、明确会计事项相关人员的职责权限B、明确重大经济事项的决策和执行程序C、明确对会计资料进行内部审计的办法和...[详细]
2014年会计证考试知识点总结:内部控制不相容岗位
内部控制不相容岗位汇总 一、货币资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)货币资金支付的审批与执行; (二)货币资金的保管与盘点清查; (三)货币资金的会计记录与...[详细]
内部会计控制现状
热门资讯- 我国会计人员职业道德现状及对策分析
- 加强财务治理 完善内部会计控制
- 浅议高等学校内部会计控制健全和完善
- 浅析中小企业内部会计失控的原因及对策
- 从金融案件透视基层央行内部会计控制存在薄弱环节
- 对高校会计内部控制及职务犯罪预防的思考
- 关于深化国有集团企业财务控制管理
- 我国企业内部控制问题及对策探讨
- 内部审计在企业内部控制系统中的应用分析
- 企业内部控制审计分析与研究
- 浅析内部会计控制
- 高校内部会计控制现状及其改进对策
- 内部会计控制的局限性及其未来发展
- 我国企业财务控制的现状与问题
- 中小型企业内部控制的现状及对策
- 内部会计控制理论与实务
- 论烟草行业内部会计控制现状、成因及改进措施
- 企业内部会计控制的点线面
- 网络信息时代的高校内部会计控制系统探析
- 对金融危机形势下高校内部会计控制的思考