注册会计师专栏☉整理内部控制在所审计期间是否一贯执行相关问题讨论及资料分享,并提供内部控制在所审计期间是否一贯执行相关资讯
...审计》知识点:控制测试和了解内部控制的区别
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目里的重要知识点,希望对广大考生有帮助。 知识点:控制测试和...[详细]
关于内部控制的有效性,下列说法中不正确的是( )。
【单选题】关于内部控制的有效性,下列说法中不正确的是( )。 A.内部控制的有效性包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性B.如果被审计单位...[详细]
2013注册会计师考试《审计》徐永涛老师考前提示五
风险评估 试题预测:本章要求掌握风险评估的理念与思路。在考试时,结合风险应对和循环部分的各项目的实质性程序,以综合题的形式出现。另外有部分了解内部控制的选择题...[详细]
中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重...
第一章总则 第一条为了规范注册会计师针对评估的重大错报风险设计和实施应对措施,制定本准则。 第二章定义 第二条实质性程序,是指为发现认定层次的重大错报而...[详细]
2014年注册会计师考试《审计》第十二章练习题
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]
2016年注册会计师考试《审计》知识点:被审计单位内部控制
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的知识点,希望对大家有所帮助,祝...[详细]
新审计准则中内部控制规定诠释
2006年2月25日颁布的《中国注册会计师执业准则》(以下简称“新审计准则”)中,对内部控制进行了相关规定,与旧准则中的相关规定相比发生了较大变化。这些规定既适应...[详细]
2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快!知识点:了解被审计单位...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:内部控制
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。多选题 在了解被审计单位...[详细]
企业内部控制审计
随着社会生产力的发展和科学技术的进步,信息技术高度发展,全球经济一体化的进程加速,企业之间的竞争越来越激烈,所面临的风险也逐渐加大。企业为了减少...[详细]
2009年注册会计师新制度《审计》试题及答案解...
单项选择题多项选择题简答题综合题 一、单项选择题(本题型共6大题,20小题,每小题1分,本题型共20分。每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出...[详细]
内部控制相关审计程序和方法问题的讨论
(一)内部控制审计程序概述 为了论述方便,首先简要分析一下内部控制审计的分类。经济组织内部进行内部控制审计,不可能都针对整个内部控制系统进行,更多情况是对其中部分...[详细]
2015年注册会计师《审计》练习题:了解内部控制(8.2...
为了方便备战2015注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。单选题 下面关于了解内部...[详细]
2019年注会《审计》每日一练:内部控制审计(3.6)
为了帮助注册会计师考生更好的备考,网校特提供注册会计师每日一练习题,通过做题,帮助大家巩固所学知识并灵活运用。既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢...[详细]
2017注会《审计》每日一练:内部控制(9.23)
不管你的梦想是什么,只有带着淡然的态度,做好当前的事情,才能如愿以偿。对于注册会计师考试而言,想要收获成功,就是不断地积累,不断地做题。正保会计网校注册会计...[详细]
2019年注会《审计》易错题解析:内部控制(二十二)
好习惯跟“学会独立”分不开。注册会计师审计教材中的知识点你掌握多少了?以下是正保会计网校根据学员答题情况,精选上一周《审计》科目易错题并配以...[详细]
...注册会计师考试《审计》练习题:关于内部控制
2016年注册会计师的备考工作正在进行,为了使大家的复习更有针对性,正保会计网校学员在论坛中分享了注会《审计》科目的练习题,希望对大家有所帮助,祝大家备考愉快,...[详细]
在被审计单位的内部控制系统中,属于针对会计分录和...
【多选题】在被审计单位的内部控制系统中,属于针对会计分录和其他调整内部控制的有( )。 A.针对会计记录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面...[详细]
财务报告内部控制审计目标分析
一、财务报告内部控制 内部控制涉及到企业的方方面面,针对财务报告的可靠性而设计和实施的财务报告内部控制只是其中的一个方面,有别于传统的内部会计控制。 为了贯彻...[详细]
下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制...
只有创造,才是真正的享受,只有拼搏,才是充实的生活。2019年注册会计师考试已经进入备考阶段,正保会计网校将一如既往地陪伴大家复习注册会计师考试。《审计》这一科目...[详细]
内部控制在所审计期间是否一贯执行
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- 下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。
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- 下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制...
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