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2015年注会《公司战略与风险管理》练习题:内部控制要素
为了方便备战2015年注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。 单选题 下列各项不...[详细]
中美内部控制制度比较
内部控制是企业的一项重要制度安排,是一种特殊形式的管理制度,它对内防错纠弊、保护资产,对外为注册会计师提高审计效率提供有效途径。因此,建立健全企业内部控制,对...[详细]
...考点:内部控制目标及内部控制要素
我们一起来学习2015注册会计师《公司战略与风险管理》高频考点:内部控制目标及内部控制要素。本考点属于《公司战略与风险管理》第七章风险管理框架下的内部控制第一节...[详细]
2019年注会《战略》每日一练:内部控制要素(3.22)
人生只有走出来的精彩,没有等出来的辉煌。等待只会原地踏步,而迈出第一步是走向精彩的第一步,人生这一路正是有了多姿多彩的磨练,才成就了丰富多彩...[详细]
2018年注会《公司战略》每日一练:内部控制(12.04)
生命不是一篇“文摘”,不接受平淡,只收藏精彩。对于注册会计师考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过考试就会更容易一点点。正保会计网校注册...[详细]
2014年注会考试《公司战略与风险管理》每日一练:内部控制
单选题 在我国颁布的内部控制基本规范中,被称为企业实施内部控制的基础,是其他内部因素根基的要素是( )。 A、信息与沟通 B、内部监督 C、内部环境 ...[详细]
2014年注会考试《公司战略与风险管理》每日一练:内控要素
单选题 根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是( )。 A、控制制度、风险评估、控制活动、信息...[详细]
煤炭企业内部控制的问题及对策
摘要:内部控制可以改善经企业营管理,保障财务信息和资产的安全完整、提高经济效益,对于煤炭企业这种风险较大的企业来说必须予以重视。本文结合煤炭企业实际...[详细]
电信企业“会计委派制”与“内部控制制度建设”的关系
【摘要】本文分别介绍了会计委派制在电信企业的产生、应用与缺陷,内控制度建设在中国电信企业的必要性以及主要内容,提出有必要建立、健全企业内控制度,以...[详细]
2013高级会计师考试辅导:企业内部控制
本章的主要内容包括: 一是内部控制的目标、原则与要素。 内部控制目标5个:包括促进遵循国家法律法规;促进维护资产安全、促进提高信息报告质量;促进提高...[详细]
煤炭企业内部控制的问题及对策
摘要:内部控制可以改善经企业营管理,保障财务信息和资产的安全完整、提高经济效益,对于煤炭企业这种风险较大的企业来说必须予以重视。本文结合煤炭企业实际...[详细]
注会《公司战略》知识点:我国内部控制规范体系的建...
为了帮助广大学员备战2014年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快! 知识点:...[详细]
内部控制体系建设中人力资源政策实施的思考
内部控制体系建设中人力资源政策实施的思考,【内容摘要】企业内部控制体系建设中人力资源政策实施的意义有健全内部控制制度、促进企业实现目标、减少各类风险...[详细]
论改进我国企业内部控制——由亚细亚失败引发的思...
[摘要]本文运用COSO报告的标准与评价方法,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面对郑州亚细亚集团内部控制失败案例进行系统分析,从...[详细]
我国烟草企业内控问题分析和政策建议
摘要:基于我国烟草企业的现状,分析了烟草企业内部控制存在的问题和风险,提出了相关管理建议。 关键词:内部控制;烟草行业;风险评估;管理建议 伴随着世界...[详细]
上市公司内部控制相关法规分析
薄弱的内部控制是导致企业经营失败的重要原因,如何完善我国上市公司的内部控制已成为政府监管部门和投资者关注的焦点。本文试图通过梳理我国上市公司内部...[详细]
...建立与实施的内部控制,应当包括五个要素,下列不...
【单选题】《企业内部控制基本规范》结合中国国情,要求企业所建立与实施的内部控制,应当包括五个要素,下列不属于五要素的是( )。 A.风险评估B.内部...[详细]
基于风险管理的企业内部经营控制系统构建
【摘要】近年来,人们越来越清楚地认识到需要一个强有力的框架以便有效地控制风险。为此,本文提出基于风险管理的企业内部经营控制系统。该系统一方面强调...[详细]
销售业务内部控制设计实务
目前,业内对于销售业务内部控制设计概念没有统一的定义。中天恒3C框架认为,销售业务部控制设计,是在遵循国家和企业销售业务相关法规制度的基础上,以国家监管部门制定...[详细]
财务报告内部控制信息披露:美国的经验与借鉴
【摘要】文章通过对美国财务报告内部控制信息披露规则演变的研究发现,美国财务报告内部控制信息披露的实施并不是一帆风顺,一些重要规则也是几经改变。美国的经验表明,...[详细]
我国提出的内部控制要素有
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