注会报名专栏☉整理简述应收账款的实质性程序相关问题讨论及资料分享,并提供简述应收账款的实质性程序相关资讯
...会计师《审计》知识点:应收账款的实质性程序
为了方便备战2013注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员精心为大家分享了注册会计师考试各科目里的重要知识点,希望对广大考生有帮助。 企业的应收账...[详细]
2014注册会计师考试《审计》第七章练习题
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,...[详细]
2010注册会计师考试专业阶段《审计》试题及参考答...
该知识点与正保会计网校(www.chinaacc.com)2010年“梦想成真”系列辅导丛书之《应试指南·审计》49页第10题、《经典题解·审计》36页第11题、《全真模拟试题·...[详细]
《审计》综合题、简答题出题点及应对方法(3)
1、关于中国注册会计师的职业道德准则、执业准则、质量控制的问题:可能会针对现实工作中的存在的一些情况让考生指出是否违背职业道德或是否影响独立性、不符合质量控制...[详细]
2014年注册会计师考试《审计》第十七章练习题
2014年注册会计师备考已经开始,为了帮助参加2014年注册会计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目练习题,希望对广大...[详细]
2013注册会计师考试《审计》测试题七
为了帮助2013注册会计师考试的学员巩固知识点,正保会计网校论坛学员精心为大家分享了注册会计师考试各科目里的练习题,希望对广大考生有帮助。 一、单项选择题 1.注册...[详细]
2013注册会计师考试《审计》测试题五
为了帮助2013注册会计师考试的学员巩固知识点,正保会计网校论坛学员精心为大家分享了注册会计师考试各科目里的练习题,希望对广大考生有帮助。 一、单项...[详细]
2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内...
内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计与执行的政策及程序。 2.对内部控制的责...[详细]
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简述应收账款的实质性程序
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